Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 08.05.2013 № 3371 О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 г. №7302 «Об утверждении целевой программы города Кургана «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДЭРПИТ ОТДЕЛ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ
Номер:  3371
Дата:  08.05.2013
Статус:  Отменено
Отменяющий документ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города Кургана от 06.12.2013 N 9048 Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на 2014 - 2020 годы»
Вносит изменения в:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города Кургана от 30.07.2010 N 7302 Об утверждении целевой программы города Кургана «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года»

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_08_»_________мая 2013__________ г. N__3371___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 г. №7302 «Об утверждении целевой программы города Кургана «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана, в целях реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация города Кургана постановляет:

1. Приложение к постановлению Администрации города Кургана от 30 июля 2010 г. № 7302 «Об утверждении целевой программы города Кургана «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Дубанича М.М.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Г. Якушев

Пивоварова М.Ю.

41-73-07

Приложение

к постановлению

Администрации города Кургана

от _08.05.2013___ г. №__3371___

«О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 г. №7302 «Об утверждении целевой программы города Кургана «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА КУРГАНА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ КУРГАНЕ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Целевая программа города Кургана «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года» (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Администрации города Кургана от 01 февраля 2010 г. №821 «О целевых программах города Кургана»

Заказчик Программы

Администрация города Кургана

Ответственные исполнители программы

Департамент городского хозяйства (с 01.01.2012 г. - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства)

Разработчики Программы

Департамент городского хозяйства (с 01.01.2012 г. - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства), Департамент имущественных и земельных отношений (с 01.01.2012 г. - Департамент развития городского хозяйства), Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли, Департамент социальной политики, Департамент финансов, муниципальные учреждения (предприятия), предприятия и организации (по согласованию)

Цели и задачи Программы

Основные цели Программы:

- снижение за счет реализации мероприятий Программы энергоемкости валового муниципального продукта (далее - ВМП) города Кургана не менее чем на 7 процентов по сравнению за значением 2009 года на первом этапе (к концу 2015 года) и не менее чем на 10 процентов на втором этапе (к концу 2020 года), что в совокупности с другими факторами позволит обеспечить решение задачи по снижению к концу 2020 года энергоемкости ВМП не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития.

Основные задачи Программы:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города;

- расширение применения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве; при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- проведение энергетических обследований объектов, используемых для размещения организаций бюджетной сферы;

- обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы, жилом фонде.

Целевые показатели

Перечень целевых показателей, используемых для оценки эффективности реализации Программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Сроки и этапы реализации Программы

2010-2020 годы:

I этап - 2010-2015 годы;

II этап - 2016 - 2020 годы

Финансовое обеспечение программы

Общее финансирование Программы за период с 2010 по 2020 годы предполагается в объеме 3 731, 91 млн. рублей:

I этап (2010 - 2015 годы) - 808, 05 млн. рублей, в том числе 103,58 млн. рублей за счет средств бюджета города Кургана;

II этап (2016 - 2020 годы) - 2 923, 86 млн. рублей, в том числе 174, 75 млн. рублей за счет средств бюджета города Кургана.

Ожидаемые результаты от реализации Программы

Основные ожидаемые результаты от реализации Программы:

- обеспечение за счет реализации мероприятий Программы снижения энергоемкости ВМП города Кургана не менее чем на 7 процентов по сравнению со значением 2009 года на первом этапе (2010 - 2015 годы) и не менее чем на 10 процентов на втором этапе (2016 - 2020 годы);

- наличие в учреждениях бюджетной сферы энергетических паспортов;

- сокращение объема ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, начиная с 2010 года в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента;

- переход на приборный учет при расчетах учреждений бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса за потребленные коммунальные ресурсы;

- создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергетической эффективности;

- обеспечение за счет реализации мероприятий Программы суммарной экономии потребления энергии не менее 30 130 тонн условного топлива (далее - т.у.т.) на первом этапе (2010 - 2015 годы) и не менее 76 862 т.у.т. за весь срок реализации Программы (2010 - 2020 годы);

- обеспечение подлежащих оснащению многоквартирных и жилых домов приборами учета коммунальных ресурсов.

РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием энергетических ресурсов, является одной из приоритетных задач, стоящих перед органами местного самоуправления города Кургана.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве и потреблении. Существенные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования.

Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий для снижения бюджетных расходов, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунального комплекса, проблемы эффективного использования энергетических ресурсов в городе Кургане необходимо решать программными методами, предусматривающими создание организационных, правовых, экономических и технологических условий, обеспечивающих оптимизацию потребления энергетических ресурсов.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:

- снижение за счет реализации мероприятий Программы энергоемкости валового муниципального продукта (далее - ВМП) города Кургана не менее чем на 7 процентов по сравнению за значением 2009 года на первом этапе (к концу 2015 года) и не менее чем на 10 процентов на втором этапе (к концу 2020 года), что в совокупности с другими факторами позволит обеспечить решение задачи по снижению к концу 2020 года энергоемкости ВМП не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития.

Основные задачи Программы:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города;

- расширение применения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- проведение энергетических обследований учреждений бюджетной сферы;

- обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы, жилом фонде.

РАЗДЕЛ III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит к 2020 году создать условия для перевода экономики города Кургана на энергосберегающий путь развития.

Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», и их значения представлены в приложении 9 к Программе.

РАЗДЕЛ IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа является долгосрочной и рассчитана на период до 2020 года. Реализация мероприятий Программы осуществляется в два этапа:

- первый этап - 2010 - 2015 годы;

- второй этап - 2016 - 2020 годы.

Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и выполнение задач Программы, изменение направлений и приоритетов государственной политики.

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет города Кургана, внебюджетные средства. Общее финансирование Программы за период с 2010 по 2020 годы предполагается в 3 731,91 млн. рублей:

I этап (2010 - 2015 годы) - 808, 05 млн. рублей, в том числе 103,58 млн. рублей за счет средств бюджета города Кургана;

II этап (2016 - 2020 годы) - 2 923, 86 млн. рублей, в том числе 174, 75 млн. рублей за счет средств бюджета города Кургана.

Для реализации мероприятий Программы привлекаются внебюджетные средства. В качестве внебюджетных средств на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях сферы производства и услуг города Кургана используются собственные и заемные средства этих организаций.

Объемы финансирования Программы по годам ее реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1. Объем финансирования мероприятий Программы по годам реализации

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

Бюджет города Кургана

8 435,0

9 678,0

10 696,0

13 256,0

30 789,1

30 730,3

30 559,5

48 676,7

30 639,8

31 213,0

31 856,5

2

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

Внебюджетные средства

10 000,0

19 915,0

11 287,7

11 246,4

11 193,4

11 686,4

11 769,4

12 352,4

12 451,4

13 036,4

13 145,4

3

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Внебюджетные средства

5 470,0

35 550,4

43 561,2

216 782,7

157 742,7

163 076,0

535 087,0

533 887,0

533 887,0

533 887,0

533 887,0

3.1

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Курганская генерирующая компания»

Внебюджетные средства

5 470,0

22 970,0

8 792,4

192 823,0

134 623,0

139 923,0

512 544,0

512 544,0

512 544,0

512 544,0

512 544,0

3.2

Мероприятия программы энергосбережения МУП «Курганводоканал» (с 01.06.2012 г. - ОАО «Курганводоканал», с 01.03.2013 г. - ОАО «Водный Союз»)

Внебюджетные средства

0,0

12 580,4

34 768,8

23 959,7

23 119,7

23 153,0

22 543,0

21 343,0

21 343,0

21 343,0

21 343,0

4

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского общественного транспорта

Бюджет города Кургана

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

Внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

1 265,0

2 685,0

3 006,0

3 006,0

2 866,0

3 025,0

3 185,0

3 645,0

Всего

0,0

0,0

0,0

1 265,0

2 685,0

3 806,0

3 006,0

2 866,0

3 025,0

4 185,0

3 645,0

5

Всего по мероприятиям Программы

Бюджет города Кургана

8 435,0

9 678,0

10 696,0

13 256,0

30 789,1

30730,3

31359,5

48 676,7

30 639,8

32 213,0

31 856,5

Внебюджетные средства

15 470,0

55 465,4

54 848,9

229 294,0

171 621,0

177 768,4

549 862,4

549 105,4

549 363,4

550 108,4

550 677,4

Всего

23 905,0

65 143,4

65 544,9

242 550,0

202 410,1

208 498,7

581 221,9

597 782,0

580 003,2

582 321,4

582 533,9

РАЗДЕЛ VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Программы в городе Кургане планируется:

- снижение энергоемкости ВМП города Кургана и удельных расходов энергетических ресурсов на производство продуктов и услуг за счет модернизации технологической базы на основе новейшего энергоэффективного оборудования;

- наличие в учреждениях бюджетной сферы энергетических паспортов;

- переход на приборный учет при расчетах учреждений бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса за потребленные коммунальные ресурсы;

- создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергетической эффективности;

- экономия топливно-энергетических ресурсов в организациях коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение подлежащих оснащению многоквартирных и жилых домов приборами учета коммунальных ресурсов.

Планируется снизить объем потребленных энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы к концу 2015 года не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленных в 2009 году, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента.

Суммарная экономия энергии за счет реализации мероприятий программы составит не менее 30 130 т.у.т. на первом этапе (2010 - 2015 годы) и не менее 76 862 т.у.т. за весь срок реализации Программы (2010 - 2020 годы).

Показатель энергоемкости ВМП города Кургана снизится не менее чем на 7 процентов по сравнению со значением 2009 года на первом этапе (к концу 2015 года) и не менее чем на 10 процентов на втором этапе (к концу 2020 года).

Топливно-энергетический баланс города Кургана представлен в приложении 7 к Программе.

Объем затрат на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и размер ожидаемой экономии представлены в приложении 8 к Программе.

РАЗДЕЛ VII. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий представлена в приложениях 1 - 6 к Программе.

РАЗДЕЛ VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией города Кургана.

Ответственным исполнителем Программы является Департамент городского хозяйства (с 01.01.2012 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства), полномочия и ответственность которого определены разделом 4 Порядка принятия решений о разработке целевых программ города Кургана, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации города Кургана от 01 февраля 2010 г. №821.

_____________________________________________

Приложение 1

к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

Мероприятия*

Таблица 2

(тыс. рублей)

Наименование мероприятия

Сроки исполне-ния

Источник финансиро-вания

Объем финансирования мероприятий по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Мероприятия по выявлению бесхо-зяйных объектов недвижимого иму-щества, используе-мых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организа-ции постановки в установленном порядке таких объек-тов на учет в качест-ве бесхозяйных объектов недвижи-мого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижи-мого имущества

2010-2020 годы

Бюджет города Кургана

Финансирование выделяется в целом на мероприятия по содержанию и обслуживанию объектов

муниципальной казны

Департамент имущественных и земельных отношений (с 01.01.2012 г. - Департамент развития городского хозяйства)

Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижи-мого имущества, используемыми для передачи электриче-кой и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов

Порядок принятия на учет объектов недвижимого имущества определен постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 г. №580 "Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей"

Департамент имущественных и земельных отношений (с 01.01.2012 г. - Департамент развития городского хозяйства)

Мероприятия по учету в инвестицион-ных и производст-венных программах производителей воды мер по энергосбереж-нию и повышению энергетической эффективности

2010-2020 годы

Финансирование не требуется

Департамент экономического развития, предпри-нимательства и торговли

Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и техноло-гий (мероприятия по энергосбережению ОАО «Курганская генерирующая компания» приложе-ние 5 таблица 6)

2010-2020 годы

Внебюд-жетные средства

5 470,0

22 970,0

8 792,4

192 823,0

134 623,0

139 923,0

512 544,0

512 544,0

512 544,0

512 544,0

512 544,0

ОАО «Курганская генерирующая компания»

Мероприятия по сокращению объемов электрической энер-гии, используемой при передаче (транспортировке) воды (мероприятия № 1 - 11 программы энергосбережения МУП «Курганводо-канал» (с 01.06.2012 г. - ОАО «Курганводока-нал», с 01.03.2013 г. - ОАО «Водный Союз») приложение 5 табл. 7)

2011-2020 годы

Внебюд-жетные средства

-

238,1

1 434,2

11 459,7

10 619,7

10 653,0

10 043,0

8 843,0

8 843,0

8 843,0

8 843,0

МУП «Курганводоканал» (с 01.06.2012 г. - ОАО «Курганводо-канал», с 01.03.2013 г. - ОАО «Водный Союз»)

Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В бюджетной сфере

2010-2020 годы

Бюджет города Кургана

8 435,0

9 678,0

10 696,0

13 256,0

30 789,1

30 730,3

30 559,5

48 676,7

30 639,8

31 213,0

31 856,5

Департамент со-циальной политики, Департамент имущественных и земельных отноше-ний (с 01.01.2012 г. Департамент разви-тия городского хозяйства), Депар-тамент городского хозяйства (с 01.01.2012 г. Депар-тамент жилищно-коммунального хозяйства и строи-тельства), Департа-мент финансов

В жилищном фонде

2011-2020 годы

Внебюд-жетные средства

10 000,0

19 915,0

11 287,7

11 246,4

11 193,4

11 686,3

11 769,3

12 352,3

12 451,4

13 036,4

13 145,4

Департамент городс-кого хозяйства (с 01.01.2012 г. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства)

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского общественного транспорта

2015, 2019 годы

Бюджет города Кургана

-

-

-

-

-

-

800,0

-

-

1 000,0

-

Департамент городского хозяйства (с 01.01.2012 г. Депар-тамент жилищно-коммунального хо-зяйства и строительства), Департамент финансов, МКУ «Транспортное управление»

2012-2020 годы

Внебюд-жетные средства

-

-

0,0

1 265,0

2 685,0

3 006,0

3 006,0

2 866,0

3 025,0

3 185,0

3 645,0

Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче (мероприятие №12 программы энергосбе-режения МУП «Курганводоканал» (с 01.06.2012 г. - ОАО «Курганводоканал», с 01.03.2013 г. - ОАО «Водный Союз») - перекладка сетей водопровода с приме-нением современных материалов (приложе-ние 5 таблица 7))

2011-2020 годы

Внебюд-жетные средства

-

12 342,3

33 334,6

12 500,0

12 500,0

12 500,0

12 500,0

12 500,0

12 500,0

12 500,0

12 500,0

МУП «Курганво-доканал» (с 01.06.2012 г. - ОАО «Курганводоканал», с 01.03.2013 г. - ОАО «Водный Союз»)

Мероприятия по замещению природ-ным газом бензина, используемого транспортными средствами в качест-ве моторного топли-ва, регулирование тарифов на услуги по перевозке на кото-рых осуществляется МО города Кургана

Проведение данных мероприятий не предусмотрено в связи с тем, что регулирование тарифов на услуги по перевозке пассажиров осуществляется муниципальным образованием города Кургана только в отношении МУП "Городской электротранспорт", транспортный парк которого составляют троллейбусы.

Информирование руководителей муни-ципальных бюджет-ных учреждений о необходимости про-ведения мероприя-тий по энергосбере-жению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возмож-ности заключения энергосервисных договоров (контрак-тов) и об особеннос-тях их заключения

2010-2020 годы

Финансирование не требуется

Департамент городс-кого хозяйства (с 01.01.2012 г. Депар-тамент жилищно-коммунального хозяйства и строи-тельства), Департа-мент социальной политики, Департа-мент имуществен-ных и земельных отношений (с 01.01.2012 г. Депар-тамент развития городского хозяйства)

Организационно-правовые мероприятия по управлению энергосбережением

2010-2020 годы

Финансирование не требуется

Департамент городс-кого хозяйства (с 01.01.2012 г. Депар-тамент жилищно-коммунального хозяйства и строи-тельства), Департа-мент социальной политики, Департа-мент имуществен-ных и земельных отношений (с 01.01.2012 г. Депар-тамент развития городского хозяйства), Департа-мент экономичес-кого развития, предпринимате-льства и торговли, Управление по информационной политике и связям с общественностью Аппарата Главы города и Курганской городской Думы, муниципальные учреждения (по согласованию)

Итого по перечню мероприятий

2010-2020 годы

Бюджет города Кургана

8 435,0

9 678,0

10 696,0

13 256,0

30 789,1

30 730,3

31 359,5

48 676,7

30 639,8

32 213,0

31 856,5

 

Внебюд-жетные средства

15 470,0

55 465,4

54 848,9

229 294,0

171 621,0

177 768,4

549 862,4

549 105,4

549 363,4

550 108,4

550 677,4

Всего

23 905,0

65 143,4

65 544,9

242 550,0

202 410,1

208 498,7

581 221,9

597 782,0

580 003,2

582 321,4

582 533,9

______________________________________________________________

* - подробнее перечень мероприятий, проводимых в рамках целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года», представлен в приложениях 2 - 6.

Приложение 2

к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

Организационно-правовые мероприятия по управлению энергосбережением

Таблица 3

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

Размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте муниципального образования города Кургана, информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, иной актуальной информации в данной области

Постоянно

Департамент городского хозяйства (с 01.01.2012 г. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства), Управление по информационной политике и связям с общественностью Аппарата Главы города и Курганской городской Думы (по согласованию)

2

Информирование населения, представителей УК, ТСЖ, ЖСК о требованиях, предъявляемых к собствен-никам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, об иных требованиях, установленных Федераль-ным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Постоянно

Департамент городского хозяйства (с 01.01.2012 г. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства), Управление по информационной политике и связям с общественностью Аппарата Главы города и Курганской городской Думы (по согласованию)

3

Обеспечение регулярного распространения социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Постоянно

Департамент городского хозяйства (с 01.01.2012 г. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства), Управление по информационной политике и связям с общественностью Аппарата Главы города и Курганской городской Думы (по согласованию)

4

Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальной собственности

Постоянно

Департамент городского хозяйства (с 01.01.2012 г. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства), Департамент социальной политики, Департамент имущественных и земельных отношений (с 01.01.2012 г. Департамент развития городского хозяйства), муниципальные заказчики

5

Организация и проведение первого обязательного энергетического обследования объектов муниципальной собственности, результаты которого подлежат учету при заключении энергосервисных договоров (контрактов) либо при проведении капитального ремонта объектов муниципальной собственности

До 31.12.2012 г.

Администрация города, Департамент городского хозяйства (с 01.01.2012 г. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства), Департа-мент финансов, Департа-мент имущественных и земельных отношений (с 01.01.2012 г. Департамент развития городского хозяйства), муниципальные учреждения, муниципаль-ные предприятия (по согласованию)

6

Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения уставных функций бюджетными учреждениями с учетом обеспечения снижения объема потребленных учреждениями энергетических ресурсов к концу 2015 года не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленных в 2009 году, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента

2010 - 2015 годы

Департамент финансов Администрации города, главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения (по согласованию)

7

Контроль за реализацией программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций города с участием муниципального образования

2010 - 2020 годы

Департамент городского хозяйства (с 01.01.2012 г. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства), Департа-мент социальной политики, Департамент имущест-венных и земельных отношений (с 01.01.2012 г. Департамент развития городского хозяйства)

8

Обеспечение рассмотрения (согласования) инвестиционных (производственных) программ организаций коммунального комплекса с учетом программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности таких организаций, в том числе с учетом включения в инвестиционные (производственные) программы производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

2010 - 2020 годы

Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли

9

Обеспечение размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг

2010 - 2020 годы

Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли

_____________________________

Приложение 3

к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в бюджетной сфере

Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере направлены на повышение эффективности использования энергоресурсов и снижение их потребления.

В учреждениях бюджетной сферы намечены следующие мероприятия, общие для всех ее секторов:

1) организационные мероприятия:

- мониторинг использования энергоресурсов и технического состояния объектов;

- проведение информационно-разъяснительной работы среди руководителей муниципальных учреждений, в том числе о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

- проведение энергетических обследований учреждений.

2) кадровое и информационное обеспечение:

- распространение опыта использования и внедрения энергосберегающих технологий и оборудования в муниципальных учреждениях;

- подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений по вопросам рационального энергопользования и эффективности энергосбережения.

3) мероприятия по повышению надежности и эффективности источников тепла (технические мероприятия):

- установка (замена) в учреждениях приборов учета потребления тепловой энергии, воды и электроэнергии;

- своевременный ремонт и профилактика инженерных систем (промывка, очистка, опрессовка, утепление);

- текущий и капитальный ремонт зданий с целью ликвидации потерь теплоносителей;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие.

В результате проведения указанных мероприятий энергопотребление в учреждениях бюджетной сферы к 2015 году планируется сократить по сравнению с 2009 годом на 15%.

Контроль за выполнением мероприятий данного раздела осуществляется Департаментом социальной политики, Департаментом имущественных и земельных отношений (с 01.01.2012 г. - Департаментом развития городского хозяйства), Департаментом городского хозяйства (с 01.01.2012 г. - Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства), Департаментом финансов Администрации города Кургана.

В целях предотвращения неблагоприятного воздействия ртутьсодержащих отходов на здоровье граждан и окружающую среду учреждения бюджетной сферы осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в специально выделенном для этих целей помещении для дальнейшей передачи специализированным организациям для обезвреживания. При этом накопление поврежденных ртутьсодержащих ламп в помещениях общественного назначения особой социальной значимости (образовательные учреждения, детские сады и т.д.) не допускается. Сбор и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Кургана осуществляют специализированные организации путем заключения соответствующих договоров на оказание услуг по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов.

Контроль за соблюдением требований в области обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами в учреждениях бюджетной сферы осуществляется органами государственного контроля в области обращения с отходами.

Планируемые объемы финансирования мероприятий Программы в бюджетной сфере представлены в таблице 4:

Таблица 4. Планируемые объемы финансирования мероприятий Программы в бюджетной сфере

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование мероприятия

 Объемы финансирования мероприятий Программы

2010 год

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

Проведение энергетических обследований муниципальных учреждений и разработка энергетических паспортов, отражающих баланс потребления и показатели эффективности использования энергоресурсов, каждого учреждения

21,0

166,0

2346,0

449,0

0,0

0,0

0,0

18 597,7

0,0

0,0

0,0

2

Подготовка и переподготовка кадров по вопросам рационального энергопользования и эффективности энергосбережения

310,0

214,0

0,0

0,0

248,5

240,0

237,0

212,0

218,0

210,0

240,5

3

Мероприятия по повышению надежности и эффективности использования энергетических ресурсов (технические мероприятия)

8 105,0

8 964,0

7870,0

10 827,0

30 540,6

30 490,3

30 322,5

29 867,0

30 421,8

31 003,0

31 616,0

3.1

Установка (замена) в подведомственных учреждениях приборов учета потребления тепловой энергии, воды, электроэнергии, газа, установка системы автоматического регулирования расхода теплоносителя

1 930,0

2 781,0

2 402,0

2 358,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

Своевременный ремонт и профилактика инженерных систем (промывка, очистка, опрессовка, утепление)

2 415,0

3 482,0

3 957,0

5 187,0

9 912,6

10 396,3

10 905,5

11 453,0

12 005,8

12 585,0

13 193,0

3.3

Текущий и капитальный ремонт зданий с целью ликвидации потерь (в том числе установка стеклопакетов)

3 206,0

1 990,0

1 318,0

3 165,0

12 059,0

11 759,0

11 259,0

10 254,0

10 254,0

10 254,0

10 254,0

3.5

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

553,0

710,0

193,0

117,0

8 569,0

8 335,0

8 158,0

8 160,0

8 162,0

8 164,0

8 169,0

4

Прочие мероприятия

0,0

335,0

480,0

1 980,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1

Газификация муниципального бюджетного учреждения «Оздоровительный комплекс» города Кургана

0,0

335,0

0,0

1 980,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2

Газификация МУП «Городской электротранспорт»

0,0

0,0

480,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Итого:

8 435,0

9 678,0

10 696,0

13 256,0

30 789,1

30 730,3

30 559,5

48 676,7

30 639,8

31 213,0

31 856,5

______________________________________________________________

Приложение 4

к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в жилищном фонде

В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должны включаться требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома (при непосредственном управлении - собственники помещений в многоквартирном доме), обязано проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества, включенные в утвержденный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации перечень.

Лицо, ответственное за содержание жилого дома обязано доводить до сведения собственников предложения по энергосбережению, разрабатывать соответствующие планы и мероприятия, в отопительный период регулировать расход тепловой энергии в целях ее сбережения.

Собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны в течение всего срока эксплуатации обеспечивать их соответствие установленным требованиям энергетической эффективности, оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При этом собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета в сроки, обозначенные в Федеральном законе от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В целях получения объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, определения потенциала энергосбережения, разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении жилых домов могут проводиться энергетические обследования в порядке, определенном Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Перечень приоритетных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города Кургана, требующих реализации первоочередных мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, утвержден постановлением Администрации города Кургана от 13 сентября 2011 г. №6723.

Контроль за организацией и проведением собственниками жилых домов, собственниками помещений в многоквартирных домах, лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется Департаментом городского хозяйства (с 01.01.2012 г. - Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства).

Планируемые объемы финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах города Кургана представлены в таблице 5:

Таблица 5. Планируемые объемы финансирования мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах города Кургана

(тыс. рублей)

№ п\п

Наименование мероприятия

Применяемые технологии, оборудование и материалы

Объем финансирования мероприятий по годам

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах

Система отопления

1

Установка линейных балансировочных вентилей

Балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны

584

118

624

617

542

553

555

557

557

557

2

Балансировка систем отопления

751

0

501

480

480

480

480

480

480

480

3

Промывка трубопроводов и стояков системы отопления

Промывочные машины и агрегаты

10628

8935

8560

8582

9129

9196

9771

9868

10452

10561

4

Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов

Современные теплоизоля-ционные материалы в виде скорлуп и цилиндров

1308

563

508

497

507

507

507

507

507

507

Система горячего водоснабжения

5

Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов

Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров

5229

1486

294

287

287

287

287

287

287

287

Система электроснабжения

6

Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы

Люминесцентные и светодиодные лампы

717

45

232

223

230

232

239

241

241

241

Дверные и оконные конструкции

7

Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей

Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и другое

542

63

292

278

281

282

284

287

288

288

8

Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений

Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией

108

56

177

171

172

174

171

166

166

166

9

Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений

Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки

49

22

60

60

60

60

60

60

60

60

10

Итого:

 

19915

11288

11246

11193

11686

11769

12352

12451

13036

13145

______________________________________

Приложение 5

к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Достижение повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры в 2010 - 2020 годах планируется путем сокращения непроизводительных расходов, внедрения передовых технологий, оснащения современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов.

Решение данных задач планируется путем реализации организационных, технических и технологических мероприятий, в том числе:

- обеспечение подлежащих оснащению многоквартирных и жилых домов приборами учета коммунальных ресурсов;

- проведение энергетических обследований;

- анализ качества предоставления коммунальных услуг;

- оценка аварийности и потерь в коммунальных сетях;

- оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности;

- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (передача на баланс в хозяйственное ведение специализированным предприятиям).

Контроль за реализацией мероприятий данного раздела осуществляется Департаментом городского хозяйства (с 01.01.2012 г. - Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства), Департаментом имущественных и земельных отношений (с 01.01.2012 г. - Департаментом развития городского хозяйства).

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, планируемых к проведению ОАО «Курганская генерирующая компания», представлен в таблице 6, МУП «Курганводоканал» (с 01.06.2012 г. - ОАО «Курганводоканал», с 01.03.2013 г. - ОАО «Водный Союз») - в таблице 7.

Таблица 6. Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности ОАО «Курганская генерирующая компания»

№ п/п

Наименование мероприятия

Единица измерения

Всего за 2010-2020 годы

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016-2020 годы

1

Замена существующих трубопроводов отопления на трубопроводы в пенополимерминеральной изоляции

млн. рублей

1 946,49

3,01

10,08

0,96

14,00

15,50

15,50

1 876,00

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

583,95

0,90

3,03

0,29

4,20

4,65

4,65

562,80

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

теплоэнергия

Гкал

11 052,57

35,80

56,93

5,43

79,04

87,50

87,50

10 635,80

т.у.т.

1 746,37

5,66

9,00

0,86

12,49

13,83

13,83

1 680,50

2

Установка балансировочных клапанов на вводах всех потребителей для оптимизации наладки и регулиров-ки гидравлического режима теплоснабжения города

млн. рублей

75,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

10,00

50,00

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

6,30

0,00

0,00

0,00

0,20

0,20

0,70

5,00

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

теплоэнергия

Гкал

544,68

0,00

0,00

0,00

2,96

2,96

3,20

532,60

т.у.т.

86,06

0,00

0,00

0,00

0,47

0,47

0,50

84,15

3

Реконструкция существующих ЦТП с заменой морально и физически устаревшего оборудования на современное с автоматикой регулирования и безопасности. ЦТП 29,35,39,42,44,34,129

млн. рублей

180,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

100,00

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

9,90

0,00

0,00

0,00

1,10

1,10

1,10

5,50

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

теплоэнергия

Гкал

285,70

0,00

0,00

0,00

31,75

31,75

31,75

158,70

т.у.т.

45,18

0,00

0,00

0,00

5,02

5,02

5,02

25,10

4

Прокладка циркуляционных трубопроводов с заменой сетей горячего водоснабжения из Ст20 на трубопроводы из сшитого полиэтилена с установкой циркуляционных насосов в центральных тепловых пунктах

млн. рублей

413,87

0,66

5,33

0,00

45,32

45,32

45,32

226,60

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

97,49

0,00

0,00

0,00

10,83

10,83

10,83

54,17

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

теплоэнергия

Гкал

176,04

0,00

0,00

0,00

19,56

19,56

19,56

97,80

т.у.т.

27,81

0,00

0,00

0,00

3,09

3,09

3,09

15,45

5

Построение системы диспетчеризации системы теплоснабжения города

млн. рублей

8,96

0,00

0,00

0,00

2,24

2,24

2,24

0,00

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

1,98

0,00

0,00

0,00

0,22

0,22

0,22

1,10

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

теплоэнергия

Гкал

42,12

0,00

0,00

0,00

4,68

4,68

4,68

23,40

т.у.т.

6,66

0,00

0,00

0,00

0,74

0,74

0,74

3,70

6

Восстановление элеваторных узлов в муниципальных зданиях

млн. рублей

204,35

0,00

0,50

0,00

22,65

22,65

22,65

113,25

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

114,15

0,00

0,30

0,00

12,65

12,65

12,65

63,25

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

теплоэнергия

Гкал

688,17

0,00

0,30

0,00

23,42

23,70

23,70

593,35

т.у.т.

108,75

0,00

0,05

0,00

3,70

3,75

3,75

93,75

7

Установка в ЦТП насосов смешения типа "Грундфос" с частотными преобразователями автоматизация подмеса

млн. рублей

156,52

0,00

1,90

0,37

17,18

17,18

17,18

85,90

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

45,55

0,00

0,55

0,11

5,00

5,00

5,00

25,00

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

электроэнергия

кВтч

738,05

0,00

8,91

1,75

81,01

81,01

81,01

405,10

т.у.т.

116,61

0,00

1,41

0,28

12,80

12,80

12,80

64,00

8

Реконструкция сетей котельных №25, №16, ТП-1,2 от котельной №16, №23,1,8,14,20,44 с прокладкой трубопроводов рециркуляции ГВС

млн. рублей

26,40

0,00

0,00

0,00

2,93

2,93

2,93

14,67

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

3,68

0,00

0,00

0,00

0,41

0,41

0,41

2,05

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

теплоэнергия

Гкал

3 591,00

0,00

0,00

0,00

398,00

398,00

398,00

1 999,00

т.у.т.

566,00

0,00

0,00

0,00

63,00

63,00

63,00

314,00

9

Ремонт и восстановление тепловой изоляции технологического оборудования

млн. рублей

46,56

1,80

5,16

7,46

3,50

3,80

4,10

25,00

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

55,70

3,50

6,10

9,56

4,50

4,80

5,20

27,50

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

теплоэнергия

Гкал

188 494,96

12 011,39

20 936,45

32 804,81

15 445,92

16 470,59

17 843,14

91 714,10

т.у.т.

29 801,05

1 899,00

3 310,05

5 186,44

2 442,00

2 604,00

2 821,00

14 500,00

10

Установка испарителей мгновенного вскипания ИМВ-50-16

млн. рублей

114,00

0,00

0,00

0,00

57,00

0,00

0,00

0,00

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

302,00

0,00

0,00

0,00

36,00

38,00

38,00

190,00

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

электроэнергия

кВтч

67 950

0,00

0,00

0,00

8 100

8 550

8 550

42 750

т.у.т.

24,33

0,00

0,00

0,00

2,90

3,06

3,06

15,31

теплоэнергия

Гкал

77 765,00

0,00

0,00

0,00

9 270,00

9 785,00

9 785,00

48 925,00

т.у.т.

12 294,65

0,00

0,00

0,00

1 465,59

1 547,01

1 547,01

7 735,04

 

ИТОГО

т.у.т.

12 318,98

0,00

0,00

0,00

1 468,49

1 550,07

1 550,07

7 750,35

11

Реконструкция схемы подогрева сырой воды с использованием встроенных пучков ТГ-6

млн. рублей

12,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

22,12

0,00

0,00

0,00

0,00

3,16

3,16

15,80

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

теплоэнергия

Гкал

64 477,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 211,00

9 211,00

46 055,00

т.у.т.

10 071,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1 438,76

1 438,76

7 193,79

12

Реконструкция турбогенератора ст.№7 с монтажом отбора пара 10-16 атм.

млн. рублей

71,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,30

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

25,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,60

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

газ природный

куб.м.

10874500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10874500

т.у.т.

12 428,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 428,00

13

Всего показатели энергосберегающих мероприятий в период с 2010 по 2020 год

млн. рублей

3 255,45

5,47

22,97

8,79

192,82

134,62

139,92

2 562,72

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятиям

млн. рублей

1 268,43

4,40

9,98

9,95

75,11

81,02

81,92

977,77

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятиям

электроэнергия

кВтч

68 688,0

0,0

8,9

1,7

8 181,0

8 631,0

8 631,0

43 155,1

т.у.т.

141,4

0,0

1,4

0,3

15,7

15,9

15,9

79,3

газ природный

куб.м.

10874500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10874500

т.у.т.

12 428,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 428,0

теплоэнергия

Гкал

347 117,2

12 047,2

20 993,7

32 810,2

25 275,3

36 034,7

37 407,5

200 734,8

т.у.т.

54 753,9

1 904,7

3 319,1

5 187,3

3 996,1

5 679,7

5 896,7

31 645,5

 

ИТОГО

т.у.т.

67 322,9

1 904,7

3 320,5

5 187,6

4 011,8

5 695,6

5 912,6

44 152,8

Таблица 7. Мероприятия программы энергосбережения МУП Курганводоканал»

(с 01.06.2012 г. - ОАО «Курганводоканал», с 01.03.2013 г. - ОАО «Водный Союз»)

№ п/п

Наименование мероприятий

Единицы измерения

Всего за 2011-2020 годы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

Приобретение и установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности (ОСК, ОСВ, ВНС-3 подъема "Заозерный" КНС-3, КНС "ГНС", КНС-5, КНС-13, КНС "СГНС", ОСВ ЦГ, КНС "5 баня", КНС-18, КНС "СПМК-5", РСЦ)

тыс. рублей

1052,10

2,10

4,65

210,00

210,00

210,00

210,00

-

-

-

-

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

200,50

40,50

0,71

32,00

32,00

32,00

32,00

-

-

-

-

Средний тариф СН2 и НН

рублей

-

4,60

4,33

4,76

5,24

5,76

6,34

-

-

-

-

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

1032,06

186,30

3,07

152,32

167,68

184,32

202,88

-

-

-

-

2

Поэтапный перевод насосных станций канализации на автоматический режим работы с последующей диспетчеризацией (КНС-14, КНС-9, КНС "ГНС", КНС-3, КНС "СГНС")

тыс. рублей

9000,00

-

-

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

691,22

-

-

76,80

76,80

76,80

76,80

76,80

76,80

76,80

76,80

Средний тариф СН2

рублей

-

-

-

4,68

5,14

5,66

6,22

6,84

7,53

8,27

9,11

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

4431,48

-

-

359,43

394,76

434,70

477,71

525,33

578,32

635,15

699,67

3

Приобретение и замена на ОСК 2 трансформатора Р=1000кВА 6/0,4 на трансформаторы 400кВА 6/0,4 кВ

тыс. рублей

250,00

71,60

-

-

250,00

-

-

-

-

-

-

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

15,00

-

-

-

15,00

-

-

-

-

-

-

Тариф НН

рублей

-

-

-

-

6,09

-

-

-

-

-

-

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

91,35

-

-

-

91,35

-

-

-

-

-

-

4

Замена на ОСВ ЦГ 2 трансформатора Р=1600 кВа 6000/520В на Р=1000кВА 6/0,4

тыс. рублей

610,00

-

-

-

-

610,00

-

-

-

-

-

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

8,75

-

-

-

-

8,75

-

-

-

-

-

Тариф ВН

рублей

 

-

-

-

-

3,99

-

-

-

-

-

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

34,87

-

-

-

-

34,91

-

-

-

-

-

5

Приобретение и установка на подкачках ВНС преобразователи частоты

тыс.рублей

2730,00

-

775,0

210,00

210,00

210,00

210,00

420,00

420,00

420,00

420,00

Экономия электроэнергии

тыс.кВтч.

45,50

-

12,92

3,50

3,50

3,50

3,50

7,00

7,00

7,00

7,00

Тариф НН

рублей

-

-

5,04

5,54

6,09

6,70

7,37

8,12

8,92

9,81

10,79

Экономия от мероприятия

тыс.рублей

371,07

-

65,10

19,39

21,32

23,45

25,80

56,84

62,44

68,67

75,53

6

Приобретение и установка на ОСВ преобразователя частоты на 1-й подъем

тыс.рублей

3000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Экономия электроэнергии

тыс.кВтч.

150,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тариф НН

рублей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Экономия от мероприятия

тыс.рублей

637,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Замена насосного оборудования на более современное, энергосберегающее по всем объектам МУП «Курганводоканал» (с 01.06.2012 г. - ОАО «Курганводоканал», с 01.03.2013 г. - ОАО «Водный Союз»)

тыс. рублей

63432,00

-

593,14

7048,00

7048,00

7048,00

7048,00

7048,00

7048,00

7048,00

7048,00

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

4121,10

-

38,54

457,90

457,90

457,90

457,90

457,90

457,90

457,90

457,90

Тариф СН 2

рублей

-

-

4,25

4,68

5,14

5,66

6,22

6,84

7,53

8,27

9,11

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

26420,83

-

163,78

2142,97

2353,61

2591,71

2848,14

3132,04

3447,99

3786,83

4171,47

8

Оборудование на ОСК воздуходувок автоматической системой подачи воздуха

тыс. рублей

2180,00

-

-

1090,00

-

-

-

-

-

-

-

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

300,00

-

-

150,00

-

-

-

-

-

-

-

Тариф СН 2

рублей

-

-

-

4,68

-

-

-

-

-

-

-

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

1339,50

-

-

702,00

-

-

-

-

-

-

-

9

Приобретение и установка конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности на ОСВ, ОСК, ОСВ ЦГ, КНС "СГНС", КНС-2", КНС -13, КНС-9, КНС-5, КНС-3, КНС-14, ВНС 3-го подъема "Заозерный", "Рябково"

тыс. рублей

6000,00

-

-

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

-

-

-

-

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

750,00

-

-

150,00

150,00

150,00

150,00

-

-

-

-

Тариф СН 2

рублей

-

-

-

4,68

5,14

5,66

6,22

-

-

-

-

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

3892,50

-

-

702,00

771,00

849,00

933,00

-

-

-

-

10

Замена отопления и горячего водоснабжения на КНС и ВНС от электронагревательных котлов, на центральное отопление и горячее водоснабжение

тыс. рублей

3375,00

-

-

375,00

375,00

375,00

375,00

375,00

375,00

375,00

375,00

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

504,36

-

-

56,04

56,04

56,04

56,04

56,04

56,04

56,04

56,04

Средний тариф НН, СН 2, ВН

рублей

-

-

-

4,56

5,02

5,52

6,07

6,68

7,35

8,08

8,89

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

3156,17

-

-

255,54

281,32

309,34

340,16

374,35

411,89

452,80

498,20

11

Замена ламп накаливания люминесцентными малой мощности и лампами ДРЛ, ДнаТ

тыс. рублей

1144,41

164,40

61,43

326,67

326,67

-

-

-

-

-

-

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

528,80

228,80

18,80

100,00

100,00

-

-

-

-

-

-

Средний тариф НН, СН 2, ВН

рублей

-

3,90

4,15

4,56

5,02

-

-

-

-

-

-

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

2265,32

892,32

78,04

456,00

502,00

-

-

-

-

-

-

12

Перекладка сетей водопровода с применением современных материалов

тыс. рублей

124842,30

12342,30

33334,57

12500,00

12500,00

12500,00

12500,00

12500,00

12500,00

12500,00

12500,00

Перекладка сетей водопровода в год

км

57,70

12,70

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Потребность в электроэнергии на всю сеть водопровода

тыс. кВтч.

229463,26

20212,10

23838,47

23684,02

23532,77

23384,65

23239,60

23097,77

22959,12

22823,60

22691,16

Протяженность сетей водопровода

км

531,15

554,80

531,15

531,15

531,15

531,15

531,15

531,15

531,15

531,15

531,15

Подача воды в сеть

тыс. куб.м.

383142,12

36699,80

39467,66

39211,95

38961,54

38716,31

38476,16

38241,35

38011,79

37787,42

37568,14

Технологические нужды

тыс. куб.м.

49189,30

4189,30

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

Потери в сетях

тыс. куб.м.

114601,90

12251,70

12347,16

12091,45

11841,04

11595,81

11355,66

11120,48

10890,18

10664,64

10443,78

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

1928,06

154,60

626,39

154,45

151,25

148,12

145,05

141,85

138,65

135,45

132,25

Средний тариф НН, СН 2, ВН

рублей

-

3,90

4,15

4,56

5,02

5,52

6,07

6,68

7,35

8,08

8,89

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

10600,88

602,94

2599,52

704,29

759,28

817,62

880,45

947,56

1019,08

1094,44

1175,70

13

Всего за весь период реализации программы:

тыс. рублей

217615,81

12580,40

34768,79

23959,67

23119,67

23153,00

22543,00

21343,00

21343,00

21343,00

21343,00

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

9243,29

423,90

697,36

1180,69

1042,49

933,11

921,29

739,59

736,39

733,19

729,99

Экономия электроэнергии

т у.т.

3184,31

146,03

240,24

406,75

359,14

321,46

317,39

254,79

253,69

252,58

251,48

Экономия воды (за счет сокращения потерь в сетях)

тыс. куб.м.

1807,92

-

-95,46

255,71

250,41

245,23

240,15

235,18

230,30

225,54

220,86

Экономия от проведения мероприятий

тыс. рублей

54273,57

1681,56

2909,50

5493,95

5342,31

5245,06

5708,14

5036,11

5519,72

6037,89

6620,56

______________________________________

Приложение 6

к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года»

Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности городского общественного транспорта

Муниципальную маршрутную сеть города Кургана обслуживают 615 транспортных единиц:

- 64 троллейбуса;

- 256 автобусов марки ПАЗ, работающих на метане;

- 36 автобусов марки ПАЗ, работающих на пропане;

- 150 автобусов марки Газель, работающих на пропане;

- 109 автобусов марки ПАЗ-Аврора, работающих на дизельном топливе (переоборудование работы двигателя на природный газ технически невозможно).

Контроль за реализацией мероприятий данного раздела осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации города Кургана, Департаментом финансов Администрации города Кургана, МКУ «Транспортное управление».

В целях обеспечения режима надежного, безопасного, бездефицитного снабжения энергоресурсами транспорта общего пользования города Кургана, сокращения вредных выбросов в атмосферу в 2013 - 2020 годах планируется проведение следующих мероприятий:

Таблица 8

№ п/п

Наименование мероприятия

Значения показателей по годам

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

Оптимизация маршрутной сети г. Кургана

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Объем финансирования, тыс.рублей

0

0

0

800

0

0

1000

0

1.2

Источник финансирования

Бюджет города Кургана

1.3

Протяженность оптимизирован-ной маршрутной сети, км.

1190

1190

1190

1190

1190

1190

1190

1190

1.4

Экономия в тыс.литрах пропана за счет сокращения количества автобусов марки «Газель»

1200

1920

0

0

720

0

0

500

2

Замена вспомогательных двигателей ДК-661 на преобразователи напряжения ПНР-150 в троллейбусах

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Объем финансирования, тыс.рублей

1260

1400

1400

1400

1260

1400

1260

1400

2.2

Источник финансирования

Внебюджетные средства

2.3

Количество заменяемых двигателей, ед.

6

7

7

7

6

7

6

7

2.4

Экономия электроэнергии, тыс. кВт/ч

66

77

77

77

66

77

66

77

2.5

Экономический эффект, тыс.руб.

342

400

400

400

342

400

342

400

3

Внедрение на подвижном составе автоматического режима работы печей

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Объем финансирования, тыс.рублей

5

5

6

6

6

5

5

5

3.2

Источник финансирования

Внебюджетные средства

3.3

Количество модернизируемых троллейбусов, ед.

5

5

6

6

6

5

5

5

3.4

Экономия электроэнергии, тыс. кВт/ч

7,5

7,5

9

9

9

7,5

7,5

7,5

3.5

Экономический эффект, тыс.руб.

40

40

48

48

48

40

40

40

4

Замена изношенного контактного провода

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Объем финансирования, тыс.рублей

0

1280

1600

1600

1600

1620

1920

2240

4.2

Источник финансирования

Внебюджетные средства

4.3

Протяженность заменяемого провода, км.

0

4

5

5

5

6

6

7

4.4

Экономия электроэнергии, тыс. кВт/ч

0

53

67

67

67

80

80

93

4.5

Экономический эффект, тыс.руб.

0

270

340

340

340

406

406

470

5

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Объем финансирования, тыс.рублей

1265

2685

3006

3806

2866

3025

4185

3645

5.2

Экономия пропана, тонны

612

979,2

0,0

0,0

367,2

0,0

0,0

255

5.3

Экономия пропана, т.у.т.

960,8

1537,3

0,0

0,0

576,5

0,0

0,0

400,4

5.4

Экономия электроэнергии, тыс. кВт/ч

73,5

137,5

153

153

142

164,5

153,5

177,5

5.5

Экономия электроэнергии, т.у.т.

25,3

47,4

52,7

52,7

48,9

56,7

52,9

61,1

______________________________________

Приложение 7

к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

Топливно-энергетический баланс города Кургана

Таблица 9. Топливно-энергетический баланс за 2009 год

(тыс. т.у.т.)

 

Дрова

Уголь

Нефтепродукты

Газ сжиженный

Газ горючий природный

Тепловая энергия

Электрическая энергия

Итого:

Остаток на начало

0,28

110,14

29,11

1,08

-

-

-

140,61

Производство

-

-

-

-

-

417,15

602,53

1 019,68

Ввоз

1,35

44,43

334,38

41,27

2 460,02

-

-

2 881,44

Потери в сетях

-

-

-

-

-

70,24

25,19

95,43

Вывоз

-

-

-

-

-

-

-

-

Израсходовано (отпущено)

1,34

75,61

53,39

3,19

1 129,17

320,66

443,70

2 027,06

Остаток на конец (расчетно)

0,28

74,36

26,80

0,43

-

-

-

101,88

Таблица 10. Топливно-энергетический баланс за 2010 год

(тыс. т.у.т.)

 

Дрова

Уголь

Нефтепродукты

Газ сжиженный

Газ горючий природный

Тепловая энергия

Электрическая энергия

Итого:

Остаток на начало

0,28

74,36

26,80

0,43

-

-

-

101,88

Производство

-

-

-

-

-

431,34

637,08

1 068,42

Ввоз

0,97

227,47

373,79

40,25

2 455,37

-

-

3 097,85

Потери в сетях

-

-

-

-

-

73,91

23,81

97,71

Вывоз

-

-

-

-

-

-

-

-

Израсходовано (отпущено)

0,74

199,82

51,11

4,97

1 083,29

339,96

370,84

2 050,74

Остаток на конец (расчетно)

0,39

98,45

32,02

0,76

-

-

-

131,61

Таблица 11. Топливно-энергетический баланс за 2011 год

(тыс. т.у.т.)

 

Дрова

Уголь

Нефтепродукты

Газ сжиженный

Газ горючий природный

Тепловая энергия

Электрическая энергия

Итого:

Остаток на начало

0,39

98,45

32,02

0,76

-

-

-

131,61

Производство

-

-

-

-

-

434,95

696,39

1 131,34

Ввоз

0,77

163,22

427,15

34,85

4 542,28

-

-

5 168,26

Потери в сетях

-

-

-

-

-

66,29

29,57

95,86

Вывоз

-

-

-

-

-

-

-

-

Израсходовано (отпущено)

0,74

151,87

38,27

3,25

1 264,99

344,91

357,26

2 161,29

Остаток на конец (расчетно)

0,41

80,84

36,93

1,49

-

-

-

150,53

Таблица 12. Топливно-энергетический баланс за 2012 год (прогнозный)

(тыс. т.у.т.)

 

Дрова

Уголь

Нефтепродукты

Газ сжиженный

Газ горючий природный

Тепловая энергия

Электрическая энергия

Итого:

Остаток на начало

0,41

80,84

36,93

1,49

-

-

-

119,66

Производство

-

-

-

-

-

430,60

689,43

1 120,03

Ввоз

0,74

158,32

435,74

34,68

4 560,45

-

-

5 189,92

Потери в сетях

-

-

-

-

-

65,63

31,58

97,21

Вывоз

-

-

-

-

-

-

-

-

Израсходовано (отпущено)

0,71

148,83

38,65

3,22

1 278,90

343,12

362,62

2 176,06

Остаток на конец (расчетно)

0,43

90,33

40,33

1,48

-

-

-

132,57

Таблица 13. Топливно-энергетический баланс за 2013 год (прогнозный)

(тыс. т.у.т.)

 

Дрова

Уголь

Нефтепродукты

Газ сжиженный

Газ горючий природный

Тепловая энергия

Электрическая энергия

Итого:

Остаток на начало

0,43

90,33

40,33

1,48

-

-

-

132,57

Производство

-

-

-

-

-

426,29

682,53

1 108,83

Ввоз

0,70

153,57

435,74

34,50

4 574,13

-

-

5 198,65

Потери в сетях

-

-

-

-

-

64,97

31,55

96,52

Вывоз

-

-

-

-

-

-

-

-

Израсходовано (отпущено)

0,68

145,71

39,04

3,19

1 294,25

339,70

368,06

2 190,62

Остаток на конец (расчетно)

0,46

98,20

40,73

1,46

-

-

-

140,85

Таблица 14. Топливно-энергетический баланс за 2014 год (прогнозный)

(тыс. т.у.т.)

 

Дрова

Уголь

Нефтепродукты

Газ сжиженный

Газ горючий природный

Тепловая энергия

Электрическая энергия

Итого:

Остаток на начало

0,46

98,20

40,73

1,46

-

-

-

140,85

Производство

-

-

-

-

-

422,03

675,71

1 097,74

Ввоз

0,67

148,97

422,66

34,33

4 583,28

-

-

5 189,91

Потери в сетях

-

-

-

-

-

64,32

31,52

95,84

Вывоз

-

-

-

-

-

-

-

-

Израсходовано (отпущено)

0,65

142,50

38,61

3,15

1 311,08

336,28

373,58

2 205,85

Остаток на конец (расчетно)

0,47

104,66

41,14

1,45

-

-

-

147,72

Таблица 15. Топливно-энергетический баланс за 2015 год (прогнозный)

(тыс. т.у.т.)

 

Дрова

Уголь

Нефтепродукты

Газ сжиженный

Газ горючий природный

Тепловая энергия

Электрическая энергия

Итого:

Остаток на начало

0,47

104,66

41,14

1,45

-

-

-

147,72

Производство

-

-

-

-

-

417,81

668,95

1 086,76

Ввоз

0,64

144,50

409,98

34,16

4 587,86

-

-

5 177,14

Потери в сетях

-

-

-

-

-

63,68

31,49

95,17

Вывоз

-

-

-

-

-

-

-

-

Израсходовано (отпущено)

0,63

139,22

38,15

3,11

1 329,43

333,01

379,18

2 222,74

Остаток на конец (расчетно)

0,49

109,94

41,55

1,43

-

-

-

153,41

______________________________________

Приложение 8

к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

Таблица 16. Объем затрат на мероприятия по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности и размер ожидаемой экономии по Программе

Наименование мероприятия

Единицы измерения

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1. Затраты на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере

тыс. рублей

8 435,0

9 678,0

10 696,0

13 256,0

30 789,1

30 730,3

30 559,5

48 676,7

30 639,8

31 213,0

31 856,5

2. Затраты на мероприятия по энергосбережению и повыше-нию энергетической эффектив-ности в жилищном фонде

тыс. рублей

10 000,00

19 914,97

11 287,73

11 246,36

11 193,36

11 686,36

11 769,36

12 352,36

12 451,36

13 036,36

13 145,36

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1 Затраты на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Курганская генерирующая компания»

тыс. рублей

5 470,00

22 970,00

8 792,35

192 823,00

134 623,00

139 923,00

512 544,00

512 544,00

512 544,00

512 544,00

512 544,00

Экономия электроэнергии

тыс.кВт-ч.

0,00

8,96

1,75

8 181,01

8 631,01

8 631,01

8 631,02

8 631,02

8 631,02

8 631,02

8 631,02

т.у.т.

0,00

1,42

0,28

15,70

15,86

15,86

15,86

15,86

15,86

15,86

15,86

Экономия природного газа

тыс. куб.м.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 174,90

2 174,90

2 174,90

2 174,90

2 174,90

т.у.т.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 485,60

2 485,60

2 485,60

2 485,60

2 485,60

Экономия теплоэнергии

Гкал

12 047,19

20 993,68

32 810,24

25 275,33

36 034,74

37 407,53

40 146,95

40 146,95

40 146,95

40 146,95

40 146,95

т.у.т.

1 904,66

3 319,10

5187,30

3 996,10

5 679,67

5 896,70

6 329,10

6 329,10

6 329,10

6 329,10

6 329,10

Экономия от проведения мероприятий

тыс. рублей

4 400,00

9 980,00

75 108,00

75 108,00

81 018,00

81 918,00

195 553,40

195 553,40

195 553,40

195 553,40

195 553,40

3.2 Затраты на мероприятия программы энергосбережения МУП «Курганводоканал» (с 01.06.2012 г. - ОАО «Курганводоканал», с 01.03.2013 г. - ОАО «Водный Союз»)

тыс. рублей

0,00

12 580,40

34 768,79

23 959,67

23 119,67

23 153,00

22 543,00

21 343,00

21 343,00

21 343,00

21 343,00

Экономия электроэнергии

тыс.кВт-ч.

0,00

423,90

697,36

1 180,69

1 042,49

933,11

921,29

739,59

736,39

733,19

729,99

т у.т.

0,00

146,03

240,24

406,75

359,14

321,46

317,39

254,79

253,69

252,58

251,48

Экономия воды (за счет сокращения потерь в сетях)

тыс.куб.м.

0,00

0,00

-95,46

255,71

250,41

245,23

240,15

235,18

230,30

225,54

220,86

Экономия от проведения мероприятий

тыс. рублей

0,00

1 681,56

2 909,50

5 493,95

5 342,31

5 245,06

5 708,14

5 036,11

5 519,72

6 037,89

6 620,56

4. Затраты на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городского общественного транспорта

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

1 265,00

2 685,00

3 006,00

3 806,00

2 866,00

3 025,00

4 185,00

3 645,00

Экономия пропана

тонны

0,00

0,00

0,00

612,00

979,20

0,00

0,00

367,20

0,00

0,00

255,00

т.у.т.

0,00

0,00

0,00

960,84

1 537,34

0,00

0,00

576,50

0,00

0,00

400,35

Экономия электроэнергии

тыс.кВт-ч

0,00

0,00

0,00

73,50

137,50

153,00

153,00

142,00

164,50

153,50

177,50

т.у.т.

0,00

0,00

0,00

25,32

47,37

52,71

52,71

48,92

56,67

52,88

61,15

Экономия от проведения мероприятий

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

382,00

710,00

788,00

788,00

730,00

846,00

788,00

910,00

5. Итого

Общий объем финансирования мероприятий Программы

тыс. рублей

23 905,00

65 143,37

65 544,87

242 550,03

202 410,13

208 498,66

581 221,86

597 782,02

580 003,16

582 321,36

582 533,86

Общая экономия

тыс. т.у.т.

1,90

3,47

5,43

5,40

7,64

6,29

9,20

9,71

9,14

9,14

9,54

тыс. рублей

4 400,00

11 663,17

12 863,17

80 983,95

87 070,31

87 951,06

202 049,54

201 319,51

201 919,12

202 379,29

203 083,96

______________________________________

Приложение 9

к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

Таблица 17. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№ п/п

Наименование показателей

Единица измере-ния

Расчетная формула

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.1.

Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее - МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами

кг у.т./ тыс.руб.

п2/п1

57,52

41,46

39,22

33,45

40,73

39,84

39,00

38,12

37,16

36,21

35,29

34,40

А.2.

Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осу-ществляются с использова-нием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллектив-ных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории МО

%

(п7/п3)* 100%

97,5

96,0

95,5

95,1

97,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

А.3.

Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использо-ванием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных (общедомо-вых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используе-мой) на территории МО

%

(п8/п4)* 100%

30,8

32,1

33,6

44,8

50,0

60,0

70,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

А.4.

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартир-ных домах - с использо-ванием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО

%

(п9/п5)* 100%

56,2

57,1

66,5

83,3

85,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

А.5.

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использо-ванием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО

%

(п10/п6)* 100%

96,7

96,1

96,4

96,1

97,0

97,1

97,5

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

А.6.

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприя-тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы

%

(п18/п17)* 100%

0,00

64,71

85,14

83,68

94,53

84,79

85,26

94,74

91,86

94,72

94,64

94,53

А.7.

Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

т.у.т.

п15(n) - п15(n-1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

А.8.

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО

%

(п15/п16)* 100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

В.1.

Экономия ЭЭ в натуральном выражении

тыс.кВтч

[(А.1.(t0) - А.1.(n))/ А.1.(t0)]* п3(t0)

0

359633

409812

539053

389283

421595

452103

490216

521714

551958

580999

612135

В.2.

Экономия ЭЭ в стоимостном выражении

тыс.руб.

В.1.*п11(t0)

0

715670

815526

1072716

774673

838973

899685

975530

1038211

1098397

1156189

1218148

В.3.

Экономия ТЭ в натуральном выражении

тыс.Гкал

[(А.1.(t0) - А.1.(n))/ А.1.(t0)]* п4(t0)

0

602

686

903

652

706

757

821

874

925

973

1025

В.4.

Экономия ТЭ в стоимостном выражении

тыс.руб.

В.3.*п12(t0)

0

615260

701106

922212

665986

721264

773458

838662

892548

944290

993974

1047240

В.5.

Экономия воды в натуральном выражении

тыс.м.куб

[(А.1.(t0) - А.1.(n))/ А.1.(t0)]* п5(t0)

0

6195

7060

9286

6706

7263

7788

8445

8987

9508

10009

10545

В.6.

Экономия воды в стоимостном выражении

тыс.руб.

В.5.* п13(t0)

0

67591

77022

101312

73163

79236

84970

92133

98053

103737

109195

115047

В.7.

Экономия природного газа в натуральном выражении

тыс.куб.м.

[(А.1.(t0) - А.1.(n))/ А.1.(t0)]* п6(t0)

0

273218

311339

409525

295743

320290

343468

372423

396352

419329

441392

465046

В.8.

Экономия природного газа в стоимостном выражении

руб.

В.7.* п14(t0)

0

885224929

1008738424

1326861392

958207475

1037741211

1112836068

1206650417

1284181762

1358627213

1430110691

1506748874

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

С.1.

Удельный расход ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв.м.

п19/п20

0,19

0,19

0,19

0,18

0,18

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

С.2.

Удельный расход ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв.м.

п21/п22

0,17

0,17

0,17

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

С.3

Изменение удельного расхода ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв.м. общей площади)

Гкал/кв.м.

С.1.(n) - C.1.(n-1)

0,00

0,00

0,00

-0,02

0,00

-0,01

-0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

С.4.

Изменение удельного расхода ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв.м. общей площади)

Гкал/кв.м.

С.2.(n) - C.2.(n-1)

0

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

С.5.

Изменение отношения удельного расхода ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

-

С.2./С.1.

0,88

0,90

0,89

1,02

1,02

1,05

1,09

1,09

1,09

1,09

1,09

1,09

С.6.

Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чел.)

куб.м./чел.

п23/п24

54,00

54,00

52,95

44,79

43,36

42,81

41,53

41,53

41,53

41,53

41,53

41,53

С.7.

Удельный расход воды на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 чел.)

куб.м./чел.

п25/п26

54

54

54

71

71

0

0

0

0

0

0

0

С.8.

Изменение удельного расхода воды на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чел.)

куб.м./чел.

С.6.(n) - C.6.(n-1)

0

0

-1

-8

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

С.9.

Изменение удельного расхода воды на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 чел.)

куб.м./чел.

С.7.(n) - C.7.(n-1)

0

0

0

17

0

-71

0

0

0

0

0

0

С.10.

Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

-

С.7./С.6.

1

1

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

С.11.

Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чел.)

кВтч/чел.

п27/п28

2587

2459

1415

1257

1219

1182

1147

1147

1147

1147

1147

1147

С.12.

Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 чел.)

кВтч/чел.

п29/п30

2365

6309

542

711

711

711

711

711

711

711

711

711

С.13.

Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чел.)

кВтч/чел.

С.11.(n) - C.11.(n-1)

0

-128

-1045

-158

-38

-37

-35

0

0

0

0

0

С.14.

Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 чел.)

кВтч/чел.

С.12.(n) - C.12.(n-1)

0

3944

-5767

169

0

0

0

0

0

0

0

0,00

С.15.

Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

-

С.14./С.13.

0,00

-30,81

5,52

-1,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

С.16.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используе-мой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используе-мой) муниципальными учреждениями на территории МО

%

(п27/(п27+п29))* 100%

99,5

99,7

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

С.17.

Доля объемов ТЭ, потребляемой (используе-мой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используе-мой) муниципальными учреждениями на территории МО

%

(п19/(п19+п21))* 100%

77,9

79,3

88,5

91,5

94,4

94,2

94,0

94,0

94,0

94,0

94,0

94,0

С.18.

Доля объемов воды, потребляемой (используе-мой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используе-мой) муниципальными учреждениями на территории МО

%

(п23/(п23+п25))* 100%

86,0

91,0

93,5

95,6

95,6

95,6

95,6

95,6

95,6

95,6

95,6

95,6

С.19.

Доля объемов природного газа, потребляемого (исполь-зуемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляе-мого (используемого) муни-ципальными учреждениями на территории МО

-

(п32/п31)*100%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

С.20.

Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетичес-кими ресурсами муниципаль-ных учреждений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.20.1.

для фактических условий

%

(п34(n)/ п33(n))* 100%

8,28

8,38

6,08

6,80

10,07

10,58

10,58

10,58

10,58

10,58

10,58

10,58

С.20.2.

для сопоставимых условий

%

(п34(n) / п33(t0))* 100%

8,28

9,83

6,77

8,21

9,85

10,84

10,84

10,84

10,84

10,84

10,84

10,84

С.21.

Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.21.1.

для фактических условий

тыс.руб.

п34(n)- п34 (n-1)

0

53742

-106461

50271

57027

34296

0

0

0

0

0

0

С.21.2.

для сопоставимых условий

тыс.руб.

п34(n)- п34 (t0)

0

53 742

-52 719

-2 448

54 579

88 875

88 875

88 875

88 875

88 875

88 875

88 875

С.22.

Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

%

(п35/п33)* 100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

С.23.

Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

тыс.руб.

п35(n) - п35(n-1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

С.24.

Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

%

(п37/п36)*100%

0,00

0,00

1,06

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

С.25.

Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками

шт.

п38

0

0

0

0

0

2

5

10

20

30

40

45

С.26.

Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)

%

(п40/п39)*100%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

2,50

5,00

10,00

15,00

20,00

22,50

С.27.

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муници-пальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

%

(п42/п41)*100%

0,00

0,38

0,49

1,45

1,80

4,18

4,17

4,15

6,60

4,16

4,23

4,32

С.28.

Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на 1 жителя)

тыс.руб./ чел.

п43/п44

16,14

18,53

19,65

25,20

25,20

25,20

25,20

25,20

25,20

25,20

25,20

25,20

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

D.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой (исполь-зуемой) в жилых домах (за исключением многоквартир-ных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используе-мой) в жилых домах (за исключением многоквартир-ных домов) на территории МО

%

(п46/п45)*100%

88,00

75,27

87,12

90,31

93,41

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

D.2.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используе-мой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использо-ванием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (использу-емой) в многоквартирных домах на территории МО

%

(п48/п47)*100%

19,00

19,92

21,61

22,13

35,12

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

D.3.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используе-мой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использо-ванием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используе-мой) в многоквартирных домах на территории МО

%

(п49/п47)*100%

47,3

52,9

59,3

62,9

65,3

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

D.4.

Доля объемов ТЭ, потребляемой (используе-мой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используе-мой) в жилых домах на территории МО (за исклю-чением многоквартирных домов)

%

(п51/п50)*100%

0,00

0,38

0,91

0,53

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

0,94

D.5.

Доля объемов ТЭ, потребляемой (используе-мой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использова-нием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используе-мой) в многоквартирных домах на территории МО

%

(п53/п52)*100%

18,40

17,79

18,92

19,90

21,33

30,00

60,00

70,00

80,00

80,00

80,00

80,00

D.6.

Доля объемов воды, потребляемой (используе-мой) в жилых домах (за исключением многоквартир-ных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используе-мой) в жилых домах (за исключением многоквартир-ных домов) на территории МО

%

(п55/п54)*100%

5,5

10,2

23,0

21,0

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

31,5

D.7.

Доля объемов воды, потребляемой (используе-мой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллектив-ных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используе-мой) в многоквартирных домах на территории МО

%

(п57/п56)*100%

17,31

18,76

19,84

16,54

35,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

D.8.

Доля объемов воды, потребляемой (используе-мой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использо-ванием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используе-мой) в многоквартирных домах на территории МО

%

(п58/п56)*100%

25,2

36,8

36,9

35,2

50,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

D.9.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использо-ванием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (исполь-зуемого) в жилых домах (за исключением многоквартир-ных домов) на территории МО

%

(п60/п59)*100%

98,4

99,2

92,4

95,8

95,5

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

D.10.

Доля объемов природного газа, потребляемого (исполь-зуемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использо-ванием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (исполь-зуемого) в многоквартирных домах на территории МО

%

(п62/п61)*100%

25,9

28,2

29,7

29,8

30,0

35,0

40,0

70,0

90,0

90,0

90,0

90,0

D.11.

Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)

шт.

п64

0

0

3

9

15

15

15

15

15

15

15

15

D.12.

Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов

%

(п64/п63)* 100%

0,00

0,00

0,02

0,05

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

D.13.

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартир-ных домов - с использова-нием коллективных (общедо-мовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв.м.

(п51+п53)/п65

0,246

0,229

0,207

0,180

0,169

0,146

0,145

0,150

0,162

0,159

0,156

0,153

D.14.

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв.м.

(п50-п51)/п66

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,004

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

D.15.

Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использо-ванием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомо-вых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.15.1

для фактических условий

Гкал/кв.м.

D.13.(n)-D.13.(n-1)

0,000

-0,018

-0,022

-0,028

-0,010

-0,023

-0,001

0,005

0,012

-0,003

-0,003

-0,003

D.15.2.

для сопоставимых условий

Гкал/кв.м.

D.13.(n) - D.13.(t0)

0,000

-0,018

-0,039

-0,067

-0,077

-0,100

-0,101

-0,097

-0,085

-0,088

-0,090

-0,093

D.16.

Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с примене-нием расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.16.1.

для фактических условий

Гкал/кв.м.

D.14.(n)-D.14.(n-1)

0,0000

-0,0001

0,0002

0,0001

-0,0001

0,0008

0,0047

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

D.16.2.

для сопоставимых условий

Гкал/кв.м.

D.14.(n) - D.14.(t0)

0,0000

-0,0001

0,0001

0,0002

0,0001

0,0010

0,0057

0,0057

0,0057

0,0057

0,0057

0,0057

D.17.

Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использо-ванием приборов учета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.17.1.

для фактических условий

-

D.14./D.13.

0,012

0,013

0,015

0,018

0,018

0,027

0,060

0,058

0,054

0,055

0,056

0,057

D.17.2.

для сопоставимых условий

-

D.14./D.13.(t0)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

D.18.

Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартир-ных домов - с использова-нием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

куб.м./кв.м.

(п55+п57)/п67

1,45

1,49

1,36

1,18

1,18

1,91

1,91

1,85

1,79

1,73

1,67

1,62

D.19.

Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

куб.м./кв.м.

(п54-п55)/п69

0,069

0,065

0,057

0,077

0,083

0,277

0,277

0,277

0,277

0,277

0,277

0,277

D.20.

Изменение удельного расхо-да воды в жилых домах, рас-четы за которую осуществ-ляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллектив-ных (общедомовых) прибо-ров учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.20.1.

для фактических условий

куб.м./кв.м.

D.18.(n)-D.18.(n-1)

0,000

0,038

-0,132

-0,180

0,000

0,731

0,000

-0,063

-0,060

-0,058

-0,056

-0,054

D.20.2.

для сопоставимых условий

куб.м./кв.м.

D.18.(n) - D.18.(t0)

0,000

0,038

-0,093

-0,273

-0,273

0,458

0,458

0,395

0,335

0,276

0,220

0,166

D.21.

Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.21.1.

для фактических условий

куб.м./кв.м.

D.19.(n)-D.19.(n-1)

0,000

-0,003

-0,008

0,020

0,006

0,193

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

D.21.2.

для сопоставимых условий

куб.м./кв.м.

D.19.(n) - D.19.(t0)

0,000

-0,003

-0,011

0,009

0,015

0,208

0,208

0,208

0,208

0,208

0,208

0,208

D.22.

Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.22.1.

для фактических условий

-

D.19./D.18.

0,05

0,04

0,04

0,07

0,07

0,14

0,14

0,15

0,15

0,16

0,17

0,17

D.22.2.

для сопоставимых условий

-

D.19./D.18.(t0)

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

D.23.

Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартир-ных домов - с использова-нием коллективных (общедо-мовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВтч/кв.м.

(п46+п48)/п69

50,89

51,23

28,78

24,85

24,51

27,16

26,42

25,70

25,01

24,33

23,66

23,02

D.24.

Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

кВтч/кв.м.

(п45-п46)/п70

0,39

1,21

0,94

0,95

1,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.25.

Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использо-ванием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.25.1.

для фактических условий

кВтч/кв.м.

D.23.(n) -D.23.(n-1)

0,00

0,34

-22,45

-3,94

-0,34

2,46

-0,73

-0,71

-0,69

-0,67

-0,66

-0,64

D.25.2.

для сопоставимых условий

кВтч/кв.м.

D.23.(n) - D.23.(t0)

0,00

0,34

-22,10

-26,04

-26,38

-23,92

-24,65

-25,37

-26,06

-26,74

-27,39

-28,03

D.26.

Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.26.1.

для фактических условий

кВтч/кв.м.

D.24.(n)-D.24.(n-1)

0,00

0,82

-0,27

0,01

0,86

-1,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.26.2.

для сопоставимых условий

кВтч/кв.м.

D.24.(n) - D.24.(t0)

0,00

0,82

0,54

0,55

1,41

-0,39

-0,39

-0,39

-0,39

-0,39

-0,39

-0,39

D.27.

Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных спо-собов (нормативов потребле-ния), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.27.1.

для фактических условий

-

D.24./D.23.

0,01

0,02

0,03

0,04

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.27.2.

для сопоставимых условий

-

D.24./D.23.(t0)

0,01

0,02

0,02

0,02

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.28.

Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартир-ных домов - с использо-ванием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

тыс.куб.м./ кв.м.

(п60+п62)/п71

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

D.29.

Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

тыс.куб.м./ кв.м.

(п59-п60)/п72

0,10

0,06

0,25

0,84

0,87

0,20

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.30.

Изменение удельного расхо-да природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использо-ванием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.30.1.

для фактических условий

тыс.куб.м./ кв.м.

D.28.(n)-D.28.(n-1)

0,000

-0,007

-0,008

0,000

-0,001

0,001

0,001

0,003

0,002

0,000

0,001

0,001

D.30.2.

для сопоставимых условий

тыс.куб.м./ кв.м.

D.28.(n) - D.28.(t0)

0,000

-0,007

-0,015

-0,015

-0,016

-0,015

-0,014

-0,011

-0,009

-0,008

-0,008

-0,007

D.31.

Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.31.1.

для фактических условий

тыс.куб.м./ кв.м.

D.29.(n)-D.29.(n-1)

0,00

-0,04

0,19

0,59

0,03

-0,66

0,01

-0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

D.31.2.

для сопоставимых условий

тыс.куб.м./ кв.м.

D.29.(n) - D.29.(t0)

0,00

-0,04

0,15

0,74

0,77

0,11

0,12

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

D.32.

Изменение отношения удель-ного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.32.1.

для фактических условий

-

D.29./D.28.

2,8

2,1

12,7

42,7

47,3

10,3

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

D.32.2.

для сопоставимых условий

-

D.29./D.28.(t0)

2,8

1,7

7,3

24,6

25,3

5,9

6,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

Е.1.

Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями

т.у.т./кВтч

п73(n)-п73(n-1)

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Е.2.

Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ

т.у.т./Гкал

п74(n)-п74(n-1)

0

-0,003

0,011

0,006

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Е.3.

Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям

кВтч

п75(n)-п75(n-1)

0

-4 017 981

16 949 150

3 438 047

-89 489

-89 400

-89 310

-89 221

-89 132

-89 042

-88 953

-88 864

Е.4.

Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче

Гкалч

п76(n)-п76(n-1)

0

24 674

-51 270

-9 520

-4 366

-4 322

-4 279

-4 236

-4 194

-4 152

-4 110

-4 069

Е.5.

Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче

куб.м.

п77(n)-п77(n-1)

0

686810

-2224710

3759730

-4570790

-390750

-381220

-371930

0

0

0

0

Е.6.

Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды

кВт

п78(n)-п78(n-1)

0

-420810

-1666330

1651510

-2404510

-365450

-358290

0

0

0

0

0

Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

F.1.

Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергети-ческой эффективности) транспортных средств, относящихся к обществен-ному транспорту, регулиро-вание тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО

%

п79(n) - п79(n-1)

0

7

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F.2.

Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом

%

п80(n) - п80(n-1)

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

______________________________________

1

57

Возврат к списку