Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 30.12.2013 № 9799 О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 г. №7302 «Об утверждении целевой программы города Кургана «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»


Тема:  080.000.000 Финансы
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДЭРПИТ ОТДЕЛ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ
Номер:  9799
Дата:  30.12.2013
Статус:  Действует
Вносит изменения в:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация города Кургана от 30.07.2010 N 7302 Об утверждении целевой программы города Кургана «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2015 года»

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_30_»_______декабря 2013________ г. N__9799___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 г. №7302 «Об утверждении целевой программы города Кургана «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана, в целях реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация города Кургана постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 г. № 7302 «Об утверждении целевой программы города Кургана «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года» следующие изменения:

1) в названии и по тексту постановления и приложения к постановлению слова «целевая программа города Кургана» заменить словами «муниципальная программа»;

Основание для разработки программы

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Администрации города Кургана от 09.07.2013 г. 4916 «О муниципальных программах».

2) в приложении к постановлению раздел паспорта муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года» «Основание для разработки программы» изложить в новой редакции:

3) в приложении к постановлению раздел паспорта муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года» «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой редакции:

Финансовое обеспечение программы

Общее финансирование Программы за период с 2010 по 2020 годы предполагается в объеме, указанном в разделе V Программы.

4) раздел V «Финансовое обеспечение программы» приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

5) раздел VIII «Контроль за исполнением программы» приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией города Кургана.

Ответственным исполнителем Программы является Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, полномочия и ответственность которого определены главой 4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации города Кургана от 09.07.2013 г. 4916.»

6) приложение 1 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

7) приложение 3 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

8) таблицу 6 приложения 5 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

9) таблицу 7 приложения 5 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению

10) приложение 6 к программе исключить;

11) приложение 7 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

12) приложение 8 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Жижина А.В.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Г. Якушев

Пивоварова М.Ю.

41-73-07

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Кургана от «30_» 12.2013_ № 9799

«О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 г. №7302 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет города Кургана, внебюджетные средства. Общее финансирование Программы за период с 2010 по 2020 годы предполагается в объеме 3 607,175 млн. рублей:

I этап (2010 - 2015 годы) - 606, 264 млн. рублей, в том числе 100, 011 млн. рублей за счет средств бюджета города Кургана;

II этап (2016 - 2020 годы) - 3 000, 911 млн. рублей, в том числе 150, 00 млн. рублей за счет средств бюджета города Кургана

Для реализации мероприятий Программы привлекаются внебюджетные средства. В качестве внебюджетных средств на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях сферы производства и услуг города Кургана используются собственные и заемные средства этих организаций.

Объемы финансирования Программы по годам ее реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1. Объем финансирования мероприятий Программы по годам реализации

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

Бюджет города Кургана

8 435,0

9 678,0

10 695,0

9 684,0

30 789,1

30 730,3

29 884,5

30 402,5

29 669,0

29 735,0

30 310,0

2

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

Внебюджетные средства

10 000,0

19 915,0

11 287,7

11 246,4

11 193,4

11 686,4

11 769,4

12 352,4

12 451,4

13 036,4

13 145,4

3

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Внебюджетные средства

5 470,0

35 550,4

43 561,2

25 523,9

157 742,7

163 076,0

558 591,0

557 391,0

557 391,0

557 391,0

557 391,0

3.1

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Курганская генерирующая компания»

Внебюджетные средства

5 470,0

22 970,0

8 792,4

7 877,4

134 623,0

139 923,0

536 048,0

536 048,0

536 048,0

536 048,0

536 048,0

3.2

Мероприятия программы энергосбережения МУП «Курганводоканал» (с 01.06.2012 г. - ОАО «Курганводоканал», с 01.03.2013 г. - ОАО «Водный Союз»)

Внебюджетные средства

0,0

12 580,4

34 768,8

17 646,4

23 119,7

23 153,0

22 543,0

21 343,0

21 343,0

21 343,0

21 343,0

4

Всего по мероприятиям Программы

Бюджет города Кургана

8 435,0

9 678,0

10 695,0

9 684,0

30 789,1

30 730,3

29 884,5

30 402,5

29 669,0

29 735,0

30 310,0

Внебюджетные средства

15 470,0

55 465,4

54 848,9

36 770,2

168 936,0

174 762,4

570 360,4

569 743,4

569 842,4

570 427,4

570 536,4

Всего

23 905,0

65 143,4

65 543,9

46 454,2

199 725,1

205 492,7

600 244,9

600 145,9

599 511,4

600 162,4

600 846,4

_____________________________________________

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Кургана от «30_» 12.2013_ № 9799

«О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 г. №7302 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

Приложение 1

к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

Мероприятия*

Таблица 2

(тыс. рублей)

Наименование мероприятия

Сроки исполне-ния

Источник финансиро-вания

Объем финансирования мероприятий по годам, тыс. рублей

Исполнитель

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Мероприятия по выявлению бесхо-зяйных объектов недвижимого иму-щества, используе-мых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организа-ции постановки в установленном порядке таких объек-тов на учет в качест-ве бесхозяйных объектов недвижи-мого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижи-мого имущества

2010-2020 годы

Бюджет города Кургана

Финансирование выделяется в целом на мероприятия по содержанию и обслуживанию объектов

муниципальной казны

Департамент имущественных и земельных отношений (с 01.01.2012 г. - Департамент развития городского хозяйства)

Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижи-мого имущества, используемыми для передачи электриче-кой и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов

Порядок принятия на учет объектов недвижимого имущества определен постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 г. №580 "Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей"

Департамент имущественных и земельных отношений (с 01.01.2012 г. - Департамент развития городского хозяйства)

Мероприятия по учету в инвестицион-ных и производст-венных программах производителей воды мер по энергосбереж-нию и повышению энергетической эффективности

2010-2020 годы

Финансирование не требуется

Департамент экономического развития, предпри-нимательства и торговли

Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и техноло-гий (мероприятия по энергосбережению ОАО «Курганская генерирующая компания» приложе-ние 5 таблица 6)

2010-2020 годы

Внебюд-жетные средства

5 470,0

22 970,0

8 792,4

7 877,4

134 623,0

139 923,0

536 048,0

536 048,0

536 048,0

536 048,0

536 048,0

ОАО «Курганская генерирующая компания»

Мероприятия по сокращению объемов электрической энер-гии, используемой при передаче (транспортировке) воды (мероприятия № 1 - 9 программы энергосбережения МУП «Курганводо-канал» (с 01.06.2012 г. - ОАО «Курганводока-нал», с 01.03.2013 г. - ОАО «Водный Союз») приложение 5 табл. 7)

2011-2020 годы

Внебюд-жетные средства

-

238,1

1 434,2

844,2

10 619,7

10 653,0

10 043,0

8 843,0

8 843,0

8 843,0

8 843,0

МУП «Курганводоканал» (с 01.06.2012 г. - ОАО «Курганводо-канал», с 01.03.2013 г. - ОАО «Водный Союз»)

Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В бюджетной сфере

2010-2020 годы

Бюджет города Кургана

8 435,0

9 678,0

10 695,0

9 684,0

30 789,1

30 730,3

29 884,5

30 402,5

29 669,0

29 735,0

30 310,0

Департамент со-циальной политики, Департамент имущественных и земельных отноше-ний (с 01.01.2012 г. Департамент разви-тия городского хозяйства), Депар-тамент городского хозяйства (с 01.01.2012 г. Депар-тамент жилищно-коммунального хозяйства и строи-тельства), Департа-мент финансов

В жилищном фонде

2011-2020 годы

Внебюд-жетные средства

10 000,0

19 915,0

11 287,7

11 246,4

11 193,4

11 686,3

11 769,3

12 352,3

12 451,4

13 036,4

13 145,4

Департамент городс-кого хозяйства (с 01.01.2012 г. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства)

Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче (мероприятие №10 программы энергосбе-режения МУП «Курганводоканал» (с 01.06.2012 г. - ОАО «Курганводоканал», с 01.03.2013 г. - ОАО «Водный Союз») - перекладка сетей водопровода с приме-нением современных материалов (приложе-ние 5 таблица 7))

2011-2020 годы

Внебюд-жетные средства

-

12 342,3

33 334,6

16 802,3

12 500,0

12 500,0

12 500,0

12 500,0

12 500,0

12 500,0

12 500,0

МУП «Курганво-доканал» (с 01.06.2012 г. - ОАО «Курганводоканал», с 01.03.2013 г. - ОАО «Водный Союз»)

Мероприятия по замещению природ-ным газом бензина, используемого транспортными средствами в качест-ве моторного топли-ва, регулирование тарифов на услуги по перевозке на кото-рых осуществляется МО города Кургана

Проведение данных мероприятий не предусмотрено в связи с тем, что регулирование тарифов на услуги по перевозке пассажиров осуществляется муниципальным образованием города Кургана только в отношении МУП "Городской электротранспорт", транспортный парк которого составляют троллейбусы.

Информирование руководителей муни-ципальных бюджет-ных учреждений о необходимости про-ведения мероприя-тий по энергосбере-жению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возмож-ности заключения энергосервисных договоров (контрак-тов) и об особеннос-тях их заключения

2010-2020 годы

Финансирование не требуется

Департамент городс-кого хозяйства (с 01.01.2012 г. Депар-тамент жилищно-коммунального хозяйства и строи-тельства), Департа-мент социальной политики, Департа-мент имуществен-ных и земельных отношений (с 01.01.2012 г. Депар-тамент развития городского хозяйства)

Организационно-правовые мероприятия по управлению энергосбережением

2010-2020 годы

Финансирование не требуется

Департамент городс-кого хозяйства (с 01.01.2012 г. Депар-тамент жилищно-коммунального хозяйства и строи-тельства), Департа-мент социальной политики, Департа-мент имуществен-ных и земельных отношений (с 01.01.2012 г. Депар-тамент развития городского хозяйства), Департа-мент экономичес-кого развития, предпринимате-льства и торговли, Управление по информационной политике и связям с общественностью Аппарата Главы города и Курганской городской Думы, муниципальные учреждения (по согласованию)

Итого по перечню мероприятий

2010-2020 годы

Бюджет города Кургана

8 435,0

9 678,0

10 695,0

9 684,0

30 789,1

30 730,3

29 884,5

30 402,5

29 669,0

29 735,0

30 310,0

 

Внебюд-жетные средства

15 470,0

55 465,4

54 848,9

36 770,2

168 936,0

174 762,4

570 360,4

569 743,4

569 842,4

570 427,4

570 536,4

Всего

23 905,0

65 143,4

65 543,9

46 454,2

199 725,1

205 492,7

600 244,9

600 145,9

599 511,4

600 162,4

600 846,4

* - подробнее перечень мероприятий, проводимых в рамках Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года», представлен в приложениях 2 - 5.

______________________________________________________________

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Кургана от «30_» 12.2013_ № 9799

«О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 г. №7302 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

Приложение 3

к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в бюджетной сфере

Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере направлены на повышение эффективности использования энергоресурсов и снижение их потребления.

В учреждениях бюджетной сферы намечены следующие мероприятия, общие для всех ее секторов:

1) организационные мероприятия:

- мониторинг использования энергоресурсов и технического состояния объектов;

- проведение информационно-разъяснительной работы среди руководителей муниципальных учреждений, в том числе о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

- проведение энергетических обследований учреждений.

2) кадровое и информационное обеспечение:

- распространение опыта использования и внедрения энергосберегающих технологий и оборудования в муниципальных учреждениях;

- подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений по вопросам рационального энергопользования и эффективности энергосбережения.

3) мероприятия по повышению надежности и эффективности источников тепла (технические мероприятия):

- установка (замена) в учреждениях приборов учета потребления тепловой энергии, воды и электроэнергии;

- своевременный ремонт и профилактика инженерных систем (промывка, очистка, опрессовка, утепление);

- текущий и капитальный ремонт зданий с целью ликвидации потерь;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие.

В результате проведения указанных мероприятий энергопотребление в учреждениях бюджетной сферы планируется сократить, начиная с 2010 года в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента (в сопоставимых условиях).

Контроль за выполнением мероприятий данного раздела осуществляется Департаментом социальной политики, Департаментом имущественных и земельных отношений (с 01.01.2012 г. - Департаментом развития городского хозяйства), Департаментом городского хозяйства (с 01.01.2012 г. - Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства), Департаментом финансов Администрации города Кургана.

В целях предотвращения неблагоприятного воздействия ртутьсодержащих отходов на здоровье граждан и окружающую среду учреждения бюджетной сферы осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп в специально выделенном для этих целей помещении для дальнейшей передачи специализированным организациям для обезвреживания. При этом накопление поврежденных ртутьсодержащих ламп в помещениях общественного назначения особой социальной значимости (образовательные учреждения, детские сады и т.д.) не допускается. Сбор и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Кургана осуществляют специализированные организации путем заключения соответствующих договоров на оказание услуг по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов.

Контроль за соблюдением требований в области обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами в учреждениях бюджетной сферы осуществляется органами государственного контроля в области обращения с отходами.

Планируемые объемы финансирования мероприятий Программы в бюджетной сфере представлены в таблице 4:

Таблица 4. Планируемые объемы финансирования мероприятий Программы в бюджетной сфере

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование мероприятия

Объемы финансирования мероприятий Программы

2010 год

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

Проведение энергетических обследований муниципальных учреждений и разработка энергетических паспортов, отражающих баланс потребления и показатели эффективности использования энергоресурсов, каждого учреждения

21,0

166,0

2346,0

261,0

0,0

0,0

249,0

2 547,0

0,0

45,0

0,0

2

Подготовка и переподготовка кадров по вопросам рационального энергопользования и эффективности энергосбережения

310,0

214,0

0,0

0,0

248,5

240,0

535,0

547,0

529,0

525,0

534,5

3

Установка (замена) в подведомственных учреждениях приборов учета потребления тепловой энергии, воды, электроэнергии, газа, установка системы автоматического регулирования расхода теплоносителя

1 930,0

2 781,0

2 402,0

2 135,0

0,0

0,0

3 046,0

3 127,0

3 031,5

3 037,0

3 037,0

4

Своевременный ремонт и профилактика инженерных систем (промывка, очистка, опрессовка, утепление)

2 415,0

3 482,0

3 956,0

3 969,0

9 912,6

10 396,3

6 211,0

6 230,0

6 236,5

6 245,0

6 251,5

5

Текущий и капитальный ремонт зданий с целью ликвидации потерь (в том числе установка стеклопакетов)

3 206,0

1 990,0

1 318,0

3 104,0

12 059,0

11 759,0

18 697,5

16 736,5

18 658,0

18 678,0

19 273,0

6

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

553,0

710,0

193,0

215,0

8 569,0

8 335,0

1 146,0

1 215,0

1 214,0

1 205,0

1 214,0

7

Газификация муниципального бюджетного учреждения «Оздоровительный комплекс» города Кургана

0,0

142,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения объектов МУП «Городской электротранспорт»

0,0

193,0

480,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Итого:

8 435,0

9 678,0

10 695,0

9 684,0

30 789,1

30 730,3

29 884,5

30 402,5

29 669,0

29 735,0

30 310,0

______________________________________________________________

Приложение 4

к постановлению Администрации

города Кургана от «30_» 12.2013_ № 9799

«О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 г. №7302 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

Таблица 6. Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности ОАО «Курганская генерирующая компания»

№ п/п

Наименование мероприятия

Единица измерения

Всего за 2010-2020 годы

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016-2020 годы

1

Замена существующих трубопроводов отопления на трубопроводы в пенополимерминеральной изоляции

млн. рублей

1 921,05

3,01

10,08

0,96

0,00

15,50

15,50

1 876,00

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

576,32

0,90

3,03

0,29

0,00

4,65

4,65

562,80

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

теплоэнергия

Гкал

10 908,93

35,80

56,90

5,43

0,00

87,50

87,50

10 635,80

т.у.т.

1 723,67

5,66

8,99

0,86

0,00

13,83

13,83

1 680,50

2

Установка балансировочных клапанов на вводах всех потребителей для оптимизации наладки и регулировки гидравлического режима теплоснабжения города

млн. рублей

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

10,00

50,00

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

5,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,70

5,00

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

теплоэнергия

Гкал

538,76

0,00

0,00

0,00

0,00

2,96

3,20

532,60

т.у.т.

85,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,47

0,50

84,15

3

Реконструкция существующих ЦТП с заменой морально и физически устаревшего оборудования на современное с автоматикой регулирования и безопасности

млн. рублей

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

100,00

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

7,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1,10

1,10

5,50

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

теплоэнергия

Гкал

222,20

0,00

0,00

0,00

0,00

31,75

31,75

158,70

т.у.т.

35,14

0,00

0,00

0,00

0,00

5,02

5,02

25,10

4

Прокладка циркуляционных трубопроводов с заменой сетей горячего водоснабжения из Ст20 на трубопроводы из сшитого полиэтилена с установкой циркуляционных насосов в центральных тепловых пунктах

млн. рублей

323,23

0,66

5,33

0,00

0,00

45,32

45,32

226,60

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

75,83

0,00

0,00

0,00

0,00

10,83

10,83

54,17

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

теплоэнергия

Гкал

136,92

0,00

0,00

0,00

0,00

19,56

19,56

97,80

т.у.т.

21,63

0,00

0,00

0,00

0,00

3,09

3,09

15,45

5

Построение системы диспетчеризации системы теплоснабжения города

млн. рублей

4,48

0,00

0,00

0,00

0,00

2,24

2,24

0,00

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

1,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,22

0,22

1,10

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

теплоэнергия

Гкал

32,76

0,00

0,00

0,00

0,00

4,68

4,68

23,40

т.у.т.

5,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,74

0,74

3,70

6

Восстановление элеваторных узлов в муниципальных зданиях

млн. рублей

159,05

0,00

0,50

0,00

0,00

22,65

22,65

113,25

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

88,85

0,00

0,30

0,00

0,00

12,65

12,65

63,25

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

теплоэнергия

Гкал

641,05

0,00

0,30

0,00

0,00

23,70

23,70

593,35

т.у.т.

101,30

0,00

0,05

0,00

0,00

3,75

3,75

93,75

7

Установка в ЦТП насосов смешения типа "Грундфос" с частотными преобразователями автоматизация подмеса

млн. рублей

123,93

0,00

1,90

0,37

1,40

17,18

17,18

85,90

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

36,07

0,00

0,55

0,11

0,41

5,00

5,00

25,00

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

электроэнергия

кВтч

584,41

0,00

8,96

1,75

6,58

81,01

81,01

405,10

т.у.т.

92,33

0,00

1,42

0,28

1,04

12,80

12,80

64,00

8

Реконструкция сетей котельных №25, №16, ТП-1,2 от котельной №16, №23,1,8,14,20,44 с прокладкой трубопроводов рециркуляции ГВС

млн. рублей

20,54

0,00

0,00

0,00

0,00

2,93

2,93

14,67

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

2,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,41

0,41

2,05

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

теплоэнергия

Гкал

2 795,00

0,00

0,00

0,00

0,00

398,00

398,00

1 999,00

т.у.т.

440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,00

63,00

314,00

9

Ремонт и восстановление тепловой изоляции технологического оборудования

млн. рублей

28,80

1,80

5,16

7,46

6,48

3,80

4,10

0,00

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

64,99

3,50

6,10

9,56

8,33

4,80

5,20

27,50

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

теплоэнергия

Гкал

220 383,53

12 011,39

20 936,45

32 804,81

28 603,06

16 470,59

17 843,14

91 714,10

т.у.т.

34 842,64

1 899,00

3 310,05

5 186,44

4 522,14

2 604,00

2 821,00

14 500,00

10

Установка испарителей мгновенного вскипания ИМВ-50-16

млн. рублей

113,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113,25

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

266,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,00

38,00

190,00

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

электроэнергия

кВтч

59 850

0,00

0,00

0,00

0,00

8 550

8 550

42 750

т.у.т.

21,43

0,00

0,00

0,00

0,00

3,06

3,06

15,31

теплоэнергия

Гкал

68 495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 785,00

9 785,00

48 925,00

т.у.т.

10 829,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1 547,01

1 547,01

7 735,04

 

ИТОГО

т.у.т.

10 850,49

0,00

0,00

0,00

0,00

1 550,07

1 550,07

7 750,35

11

Реконструкция схемы подогрева сырой воды с использованием встроенных пучков ТГ-6

млн. рублей

85,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,90

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

22,12

0,00

0,00

0,00

0,00

3,16

3,16

15,80

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

теплоэнергия

Гкал

64 477,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 211,00

9 211,00

46 055,00

т.у.т.

10 071,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1 438,76

1 438,76

7 193,79

12

Реконструкция турбогенератора ст.№7 с монтажом отбора пара 10-16 атм.

млн. рублей

14,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,67

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятию

млн. рублей

25,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,60

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятию

газ природный

куб.м.

10 874 500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 874 500

т.у.т.

12 428,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 428,00

13

Всего показатели энергосберегающих мероприятий в период с 2010 по 2020 год

млн. рублей

2 999,90

5,47

22,97

8,79

7,88

134,62

139,92

2 680,24

Ожидаемый годовой экономический эффект по мероприятиям

млн. рублей

1 173,78

4,40

9,98

9,95

8,74

81,02

81,92

977,77

Объем экономии энергетических ресурсов по мероприятиям

электроэнергия

кВтч

60 434,4

0,0

9,0

1,7

6,6

8 631,0

8 631,0

43 155,1

т.у.т.

113,8

0,0

1,4

0,3

1,0

15,9

15,9

79,3

газ природный

куб.м.

10 874 500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 874 500

т.у.т.

12 428,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 428,0

теплоэнергия

Гкал

368 631,2

12 047,2

20 993,7

32 810,2

28 603,1

36 034,7

37 407,5

200 734,8

т.у.т.

58 155,0

1 904,7

3 319,1

5 187,3

4 522,1

5 679,7

5 896,7

31 645,5

 

ИТОГО

т.у.т.

70 696,8

1 904,7

3 320,5

5 187,6

4 523,2

5 695,5

5 912,6

44 152,8

______________________________________________________________

Приложение 5

к постановлению Администрации

города Кургана от «30_» 12.2013_ № 9799

«О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 г. №7302 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

Таблица 7. Мероприятия программы энергосбережения МУП Курганводоканал»

(с 01.06.2012 г. - ОАО «Курганводоканал», с 01.03.2013 г. - ОАО «Водный Союз»)

№ п/п

Наименование мероприятий

Единицы измерения

Всего за 2011-2020 годы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

Приобретение и установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности

тыс. рублей

865,79

2,10

4,65

229,04

210,00

210,00

210,00

-

-

-

-

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

172,11

40,50

0,71

34,90

32,00

32,00

32,00

-

-

-

-

Средний тариф СН2 и НН

рублей

-

4,60

4,33

4,76

5,24

5,76

6,34

-

-

-

-

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

910,38

186,30

3,07

166,13

167,68

184,32

202,88

-

-

-

-

2

Поэтапный перевод насосных станций канализации на автоматический режим работы с последующей диспетчеризацией

тыс. рублей

7000,00

-

-

-

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

537,61

-

-

-

76,80

76,80

76,80

76,80

76,80

76,80

76,80

Средний тариф СН2

рублей

-

-

-

-

5,14

5,66

6,22

6,84

7,53

8,27

9,11

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

3745,63

-

-

-

394,76

434,70

477,71

525,33

578,32

635,15

699,67

3

Приобретение и замена на ОСК 2 трансформатора Р=1000кВА 6/0,4 на трансформаторы 400кВА 6/0,4 кВ

тыс. рублей

321,60

71,60

-

-

250,00

-

-

-

-

-

-

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

15,00

-

-

-

15,00

-

-

-

-

-

-

Тариф НН

рублей

-

-

-

-

6,09

-

-

-

-

-

-

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

91,35

-

-

-

91,35

-

-

-

-

-

-

4

Замена на ОСВ ЦГ 2 трансформатора Р=1600 кВА 6000/520В на Р=1000кВА 6/0,4

тыс. рублей

610,00

-

-

-

-

610,00

-

-

-

-

-

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

8,75

-

-

-

-

8,75

-

-

-

-

-

Тариф ВН

рублей

 

-

-

-

-

3,99

-

-

-

-

-

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

34,87

-

-

-

-

34,91

-

-

-

-

-

5

Приобретение и установка на подкачках ВНС преобразователи частоты

тыс.рублей

3552,97

-

775,0

467,97

210,00

210,00

210,00

420,00

420,00

420,00

420,00

Экономия электроэнергии

тыс.кВтч.

59,22

-

12,92

7,80

3,50

3,50

3,50

7,00

7,00

7,00

7,00

Тариф НН

рублей

-

-

5,04

5,54

6,09

6,70

7,37

8,12

8,92

9,81

10,79

Экономия от мероприятия

тыс.рублей

442,35

-

65,10

43,21

21,32

23,45

25,80

56,84

62,44

68,67

75,53

6

Замена насосного оборудования на более современное, энергосберегающее по всем объектам МУП «Курганводоканал» (с 01.06.2012 г. - ОАО «Курганводоканал», с 01.03.2013 г. - ОАО «Водный Союз»)

тыс. рублей

49991,64

-

593,14

62,50

7048,00

7048,00

7048,00

7048,00

7048,00

7048,00

7048,00

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

3247,90

-

38,54

4,06

457,90

457,90

457,90

457,90

457,90

457,90

457,90

Тариф СН 2

рублей

-

-

4,25

4,68

5,14

5,66

6,22

6,84

7,53

8,27

9,11

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

22514,56

-

163,78

19,00

2353,61

2591,71

2848,14

3132,04

3447,99

3786,83

4171,47

7

Приобретение и установка конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности

тыс. рублей

3600,00

-

-

-

1200,00

1200,00

1200,00

-

-

-

-

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

450,00

-

-

-

150,00

150,00

150,00

-

-

-

-

Тариф СН 2

рублей

-

-

-

-

5,14

5,66

6,22

-

-

-

-

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

2553,00

-

-

-

771,00

849,00

933,00

-

-

-

-

8

Замена отопления и горячего водоснабжения на КНС и ВНС от электронагревательных котлов, на центральное отопление и горячее водоснабжение

тыс. рублей

2625,00

-

-

-

375,00

375,00

375,00

375,00

375,00

375,00

375,00

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

392,28

-

-

-

56,04

56,04

56,04

56,04

56,04

56,04

56,04

Средний тариф НН, СН 2, ВН

рублей

-

-

-

-

5,02

5,52

6,07

6,68

7,35

8,08

8,89

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

2668,06

-

-

-

281,32

309,34

340,16

374,35

411,89

452,80

498,20

9

Замена ламп накаливания люминесцентными малой мощности и лампами ДРЛ, ДнаТ

тыс. рублей

637,14

164,40

61,43

84,64

326,67

-

-

-

-

-

-

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

373,51

228,80

18,80

25,91

100,00

-

-

-

-

-

-

Средний тариф НН, СН 2, ВН

рублей

-

3,90

4,15

4,56

5,02

-

-

-

-

-

-

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

1590,51

892,32

78,04

118,15

502,00

-

-

-

-

-

-

10

Перекладка сетей водопровода с применением современных материалов

тыс. рублей

149979,14

12342,30

33334,57

16802,27

12500,00

12500,00

12500,00

12500,00

12500,00

12500,00

12500,00

Перекладка сетей водопровода в год

км

57,70

12,70

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Потребность в электроэнергии на всю сеть водопровода

тыс. кВтч.

229463,26

20212,10

23838,47

23684,02

23532,77

23384,65

23239,60

23097,77

22959,12

22823,60

22691,16

Протяженность сетей водопровода

км

531,15

554,80

531,15

559,10

531,15

531,15

531,15

531,15

531,15

531,15

531,15

Подача воды в сеть

тыс. куб.м.

383142,12

36699,80

39467,66

39211,95

38961,54

38716,31

38476,16

38241,35

38011,79

37787,42

37568,14

Технологические нужды

тыс. куб.м.

49189,30

4189,30

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

Потери в сетях

тыс. куб.м.

114601,90

12251,70

12347,16

12091,45

11841,04

11595,81

11355,66

11120,48

10890,18

10664,64

10443,78

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

1928,06

154,60

626,39

154,45

151,25

148,12

145,05

141,85

138,65

135,45

132,25

Средний тариф НН, СН 2, ВН

рублей

-

3,90

4,15

4,56

5,02

5,52

6,07

6,68

7,35

8,08

8,89

Экономия от мероприятия

тыс. рублей

10600,88

602,94

2599,52

704,29

759,28

817,62

880,45

947,56

1019,08

1094,44

1175,70

11

Всего за весь период реализации программы:

тыс. рублей

219183,28

12580,40

34768,79

17646,42

23119,67

23153,00

22543,00

21343,00

21343,00

21343,00

21343,00

Экономия электроэнергии

тыс. кВтч.

7184,44

423,90

697,36

227,12

1042,49

933,11

921,29

739,59

736,39

733,19

729,99

Экономия электроэнергии

т у.т.

2475,04

146,03

240,24

78,24

359,14

321,46

317,39

254,79

253,69

252,58

251,48

Экономия воды (за счет сокращения потерь в сетях)

тыс. куб.м.

1807,92

-

-95,46

255,71

250,41

245,23

240,15

235,18

230,30

225,54

220,86

Экономия от проведения мероприятий

тыс. рублей

45151,64

1681,56

2909,50

1050,78

5342,31

5245,06

5708,14

5036,11

5519,72

6037,89

6620,56

______________________________________________________________

Приложение 6

к постановлению Администрации

города Кургана от «30_» 12.2013_ № 9799

«О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 г. №7302 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

Приложение 7

к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

Топливно-энергетический баланс города Кургана

Таблица 8. Топливно-энергетический баланс за 2009 год

(тыс. т.у.т.)

 

Дрова

Уголь

Нефтепродукты

Газ сжиженный

Газ горючий природный

Тепловая энергия

Электрическая энергия

Итого:

Остаток на начало

0,28

110,14

29,11

1,08

-

-

-

140,61

Производство

-

-

-

-

-

417,15

602,53

1 019,68

Ввоз

1,35

44,43

334,38

41,27

2 460,02

-

-

2 881,45

Потери в сетях

-

-

-

-

-

70,24

25,19

95,43

Вывоз

-

-

-

-

-

-

-

-

Израсходовано (отпущено)

1,34

75,61

53,39

3,19

1 129,17

320,66

443,70

2 027,06

Остаток на конец

0,28

74,36

26,80

0,43

-

-

-

101,87

Таблица 9. Топливно-энергетический баланс за 2010 год

(тыс. т.у.т.)

 

Дрова

Уголь

Нефтепродукты

Газ сжиженный

Газ горючий природный

Тепловая энергия

Электрическая энергия

Итого:

Остаток на начало

0,28

74,36

26,80

0,43

-

-

-

101,87

Производство

-

-

-

-

-

431,34

637,08

1 068,42

Ввоз

0,97

227,47

373,79

40,25

2 455,37

-

-

3 097,85

Потери в сетях

-

-

-

-

-

73,91

23,81

97,72

Вывоз

-

-

-

-

-

-

-

-

Израсходовано (отпущено)

0,74

199,82

51,11

4,97

1 083,29

339,96

370,84

2 050,73

Остаток на конец

0,39

98,45

32,02

0,76

-

-

-

131,62

Таблица 10. Топливно-энергетический баланс за 2011 год

(тыс. т.у.т.)

 

Дрова

Уголь

Нефтепродукты

Газ сжиженный

Газ горючий природный

Тепловая энергия

Электрическая энергия

Итого:

Остаток на начало

0,39

98,45

32,02

0,76

-

-

-

131,62

Производство

-

-

-

-

-

434,95

696,39

1 131,34

Ввоз

0,77

163,22

427,15

34,85

4 542,28

-

-

5 168,27

Потери в сетях

-

-

-

-

-

66,29

29,57

95,86

Вывоз

-

-

-

-

-

-

-

-

Израсходовано (отпущено)

0,74

151,87

38,27

3,25

1 264,99

344,91

357,26

2 161,29

Остаток на конец

0,40

80,84

36,93

1,49

-

-

-

119,66

Таблица 11. Топливно-энергетический баланс за 2012 год

(тыс. т.у.т.)

 

Дрова

Уголь

Нефтепродукты

Газ сжиженный

Газ горючий природный

Тепловая энергия

Электрическая энергия

Итого:

Остаток на начало

0,40

80,84

36,93

1,49

-

-

-

119,66

Производство

-

-

-

-

-

418,00

683,42

1 101,42

Ввоз

0,87

115,22

400,38

25,23

4 708,17

-

-

5 249,87

Потери в сетях

-

-

-

-

-

69,64

30,82

100,46

Вывоз

-

-

-

-

-

-

-

-

Израсходовано (отпущено)

0,87

110,52

38,28

2,66

1 270,04

346,13

378,43

2 146,93

Остаток на конец

0,40

83,94

48,49

1,85

-

-

-

134,68

Таблица 12. Топливно-энергетический баланс за 2013 год (прогнозный)

(тыс. т.у.т.)

 

Дрова

Уголь

Нефтепродукты

Газ сжиженный

Газ горючий природный

Тепловая энергия

Электрическая энергия

Итого:

Остаток на начало

0,40

83,94

48,49

1,85

-

-

-

134,68

Производство

-

-

-

-

-

426,29

682,53

1 108,82

Ввоз

0,70

153,57

435,74

34,50

4 574,13

-

-

5 198,64

Потери в сетях

-

-

-

-

-

64,97

31,55

96,52

Вывоз

-

-

-

-

-

-

-

-

Израсходовано (отпущено)

0,68

145,71

39,04

3,19

1 294,25

339,70

368,06

2 190,63

Остаток на конец

0,42

91,80

40,73

1,46

-

-

-

134,41

Таблица 13. Топливно-энергетический баланс за 2014 год (прогнозный)

(тыс. т.у.т.)

 

Дрова

Уголь

Нефтепродукты

Газ сжиженный

Газ горючий природный

Тепловая энергия

Электрическая энергия

Итого:

Остаток на начало

0,42

91,80

40,73

1,46

-

-

-

134,41

Производство

-

-

-

-

-

422,03

675,71

1 097,74

Ввоз

0,67

148,97

422,66

34,33

4 583,28

-

-

5 189,91

Потери в сетях

-

-

-

-

-

64,32

31,52

95,84

Вывоз

-

-

-

-

-

-

-

-

Израсходовано (отпущено)

0,65

142,50

38,61

3,15

1 311,08

336,28

373,58

2 205,85

Остаток на конец

0,44

98,27

41,14

1,45

-

-

-

141,30

Таблица 14. Топливно-энергетический баланс за 2015 год (прогнозный)

(тыс. т.у.т.)

 

Дрова

Уголь

Нефтепродукты

Газ сжиженный

Газ горючий природный

Тепловая энергия

Электрическая энергия

Итого:

Остаток на начало

0,44

98,27

41,14

1,45

-

-

-

141,30

Производство

-

-

-

-

-

417,81

668,95

1 086,76

Ввоз

0,64

144,50

409,98

34,16

4 587,86

-

-

5 177,14

Потери в сетях

-

-

-

-

-

63,68

31,49

95,17

Вывоз

-

-

-

-

-

-

-

-

Израсходовано (отпущено)

0,63

139,22

38,15

3,11

1 329,43

333,01

379,18

2 222,73

Остаток на конец

0,45

103,55

41,55

1,43

-

-

-

146,98

______________________________________________________________

Приложение 7

к постановлению Администрации

города Кургана от «_30» 12.2013_ № 9799

«О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 30 июля 2010 г. №7302 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

Приложение 8

к Программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на период до 2020 года»

Таблица 15. Объем затрат на мероприятия по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности и размер ожидаемой экономии по Программе

Наименование мероприятия

Единицы измерения

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1. Затраты на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере

тыс. рублей

8 435,0

9 678,0

10 695,0

9 684,0

30 789,1

30 730,3

29 884,50

30 402,50

29 669,00

29 735,00

30 310,00

2. Затраты на мероприятия по энергосбережению и повыше-нию энергетической эффектив-ности в жилищном фонде

тыс. рублей

10 000,00

19 914,97

11 287,73

11 246,36

11 193,36

11 686,36

11 769,36

12 352,36

12 451,36

13 036,36

13 145,36

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1 Затраты на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «Курганская генерирующая компания»

тыс. рублей

5 470,00

22 970,00

8 792,35

7 877,43

134 623,00

139 923,00

536 048,00

536 048,00

536 048,00

536 048,00

536 048,00

Экономия электроэнергии

тыс.кВт-ч.

0,00

8,96

1,75

6,58

8 631,01

8 631,01

8 631,02

8 631,02

8 631,02

8 631,02

8 631,02

т.у.т.

0,00

1,42

0,28

1,04

15,86

15,86

15,86

15,86

15,86

15,86

15,86

Экономия природного газа

тыс. куб.м.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 174,90

2 174,90

2 174,90

2 174,90

2 174,90

т.у.т.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 485,60

2 485,60

2 485,60

2 485,60

2 485,60

Экономия теплоэнергии

Гкал

12 047,19

20 993,65

32 810,24

28 603,06

36 034,74

37 407,53

40 146,95

40 146,95

40 146,95

40 146,95

40 146,95

т.у.т.

1 904,66

3 319,09

5 187,30

4 522,14

5 679,67

5 896,70

6 329,10

6 329,10

6 329,10

6 329,10

6 329,10

Экономия от проведения мероприятий

тыс. рублей

4 400,00

9 981,61

9, 953,67

8 739,49

81 018,00

81 918,00

195 553,40

195 553,40

195 553,40

195 553,40

195 553,40

3.2 Затраты на мероприятия программы энергосбережения МУП «Курганводоканал» (с 01.06.2012 г. - ОАО «Курганводоканал», с 01.03.2013 г. - ОАО «Водный Союз»)

тыс. рублей

0,00

12 580,40

34 768,79

17 646,42

23 119,67

23 153,00

22 543,00

21 343,00

21 343,00

21 343,00

21 343,00

Экономия электроэнергии

тыс.кВт-ч.

0,00

423,90

697,36

227,12

1 042,49

933,11

921,29

739,59

736,39

733,19

729,99

т у.т.

0,00

146,03

240,24

78,24

359,14

321,46

317,39

254,79

253,69

252,58

251,48

Экономия воды (за счет сокращения потерь в сетях)

тыс.куб.м.

0,00

0,00

-95,46

255,71

250,41

245,23

240,15

235,18

230,30

225,54

220,86

Экономия от проведения мероприятий

тыс. рублей

0,00

1 681,56

2 909,50

1 050,78

5 342,31

5 245,06

5 708,14

5 036,11

5 519,72

6 037,89

6 620,56

4. Итого

Общий объем финансирования мероприятий Программы

тыс. рублей

23 905,00

65 143,37

65 543,87

46 454,21

199 725,13

205 492,66

600 244,86

600 145,86

599 511,36

600 162,36

600 846,36

Общая экономия

тыс. т.у.т.

1,90

3,47

5,43

4,60

6,05

6,23

9,15

9,09

9,08

9,08

9,08

тыс. рублей

4 400,00

11 663,17

12 863,17

9 790,28

86 360,31

87 163,06

201 261,54

200 589,51

201 073,12

201 591,29

202 173,96

______________________________________

1

24

Возврат к списку